Smlouva podepsána | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
---|---|---|---|---|---|
23131313 | 18.01.2023 |
|
AVENTA CZ, s.r.o. | 68 000 Kč | |
Nákup potravin | |||||
23132365 | 24.11.2022 |
|
Medtronic Czechia s.r.o. | 59 202 Kč | |
Objednávka ZM | |||||
23132569 | 18.01.2023 | MEDIAL spol. s r.o. |
|
60 742 Kč | |
4SZM407703-MEDIAL spol. s r.o. | |||||
23129813 | 18.01.2023 |
|
Gilead Sciences s.r.o. | 111 905 Kč | |
Nákup Veklury do lékárny | |||||
23126729 | 18.01.2023 |
|
NEWPS.CZ s.r.o. | 229 900 Kč | |
Implementace CAB – Výzva č.2 | |||||
23131189 | 11.01.2023 |
|
VHZ-DIS, spol. s r.o. | 89 976 Kč | |
Objednávka č. 20230040 | |||||
23134329 | 12.01.2023 | Město Černovice | Domov Černovice - Lidmaň, příspěvková organizace | 5 533 Kč | |
Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu z 10.9.2021 - CHB Černovice, Dobešovská 787. | |||||
23132889 | 18.01.2023 |
|
B & M InterNets, s.r.o. | 1 622 610 Kč | |
dodatek č. 1 ke smlouvě o užití programového díla | |||||
23119917 | 17.01.2023 |
|
K-PROTOS, s.r.o. | 366 792 Kč | |
PŘEPOJENÍ POTRUBÍ OBJEKTU Č. 231, SKLAD STŘELICE. | |||||
23121033 | 24.11.2022 |
|
CARDION s.r.o. | 266 900 Kč | |
Objednávka ZM | |||||
23129997 | 18.01.2023 |
|
elites MDS s.r.o. | 66 176 Kč | |
multifunkční tiskárna | |||||
23124593 | 18.10.2022 |
|
SOTIO Biotech AG | 151 369 Kč | |
Smlouva o dílo - ustanovení myšího nádorového modelu | |||||
23121545 | 11.01.2023 |
|
Elmoz Czech, s.r.o. | 336 380 Kč | |
Smlouva o dílo č. 20220816 | Obor: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | |||||
23131613 | 17.01.2023 |
|
Dubský Milan | Neuvedena | |
Smlouva o podpoře | Obor: Dary a dotace | |||||
23131413 | 17.01.2023 |
|
Zíka Josef | Neuvedena | |
Smlouva o podpoře | Obor: Dary a dotace | |||||
23131369 | 23.12.2022 | Pharmos,a.s.Ostrava |
|
96 374 Kč | |
Dodávky léků | Obor: Leciva | |||||
23136493 | 17.01.2023 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
251 426 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1702357/0122206 | Obor: Leciva | |||||
23136233 | 17.01.2023 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
599 932 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1901050/1016230997 | Obor: Leciva | |||||
23136289 | 17.01.2023 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
74 400 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1100964/11624 | Obor: Leciva | |||||
23127873 | 18.01.2023 | ACTIVA spol. s r.o. |
|
73 837 Kč | |
2600143731-ACTIVA spol. s r.o. | Obor: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | |||||
23136485 | 17.01.2023 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
97 751 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1700404/0033176 | Obor: Leciva | |||||
23136245 | 17.01.2023 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
623 391 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1401963/0278891 | Obor: Leciva | |||||
23128241 | 13.01.2023 |
|
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | 164 784 Kč | |
Objednávka léčiv - Cyto Obj. 1016203320 - léčiva pro sklad - cytostatika | Obor: Leciva | |||||
23130265 | 18.01.2023 |
|
Edenred CZ s.r.o. | 71 065 Kč | |
Ticket Restaurant poukázky. | Obor: Školení a kurzy | |||||
23133229 | 16.01.2023 |
|
|
Neuvedena | |
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby - parc.č. 674 v k.ú. Suché Lazce | Obor: Stavebnictví |