Smlouva podepsána | Smlouva zveřejněna | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
---|---|---|---|---|---|---|
23165837 | 31.12.2022 | 20.01.2023 | Veolia Energie ČR, a.s. | Společenství vlastníků pro dům Horní 3036/108 | 549 506 Kč | |
RSMS_S/11246/OD/202301 | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie | ||||||
23165829 | 31.12.2022 | 20.01.2023 | Veolia Energie ČR, a.s. | Společenství vlastníků pro dům Horní 3035/106 | 929 522 Kč | |
RSMS_S/10833/OD/202301 | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie | ||||||
23165877 | 23.12.2022 | 20.01.2023 | Veolia Energie ČR, a.s. | Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace | 628 781 Kč | |
RSMS_S/16632/OD/202301 | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie | ||||||
23165469 | 19.01.2023 | 20.01.2023 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
64 215 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1401339/0279231 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
23165433 | 19.01.2023 | 20.01.2023 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
228 021 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1900327/1223528905 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
23165381 | 19.01.2023 | 20.01.2023 | Merck Sharp & Dohme s.r.o. |
|
96 194 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1401316/1016250137 | Obor smlouvy: Opravy a údržba zdravotnických přístrojů | ||||||
23165413 | 19.01.2023 | 20.01.2023 | Merck Sharp & Dohme s.r.o. |
|
96 194 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1401316/1016253895 | Obor smlouvy: Opravy a údržba zdravotnických přístrojů | ||||||
23165249 | 16.01.2023 | 20.01.2023 | Veolia Energie ČR, a.s. | Zařízení školního stravování, Žižkova 1, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace | 394 717 Kč | |
RSMS_S/53313/OD/202301 | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Služby závodních jídelen | ||||||
23165277 | 05.01.2023 | 20.01.2023 | Veolia Energie ČR, a.s. | Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace | 1 269 088 Kč | |
RSMS_S/53310/OD/202301 | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie | ||||||
23165165 | 20.01.2023 | 20.01.2023 | Alliance Healthcare s.r.o. |
|
83 351 Kč | |
Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
23165613 | 19.01.2023 | 20.01.2023 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
79 741 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1613040/86148 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
23165217 | 20.01.2023 | 20.01.2023 | ViaPharma s.r.o. |
|
69 745 Kč | |
Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu | Obor smlouvy: Leciva | ||||||
23165681 | 19.01.2023 | 20.01.2023 | Merck Sharp & Dohme s.r.o. |
|
76 955 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1302271/0347063 | Obor smlouvy: Leciva | ||||||
23165213 | 20.01.2023 | 20.01.2023 | Janssen-Cilag s.r.o. |
|
185 125 Kč | |
Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu | Obor smlouvy: Leciva | ||||||
23153497 | 19.01.2023 | 20.01.2023 | Ateliér Ostrava s.r.o. |
|
155 110 Kč | |
Smlouva o dílo na zhotovení a projednání projektové dokumentace „Změna dispozice a účelu užívání z nebytového prostoru na byt v objektu č.p. 106 na ul. 28. října 18 v Moravské Ostravě a Přívoze“ | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce | ||||||
23159593 | 20.01.2023 | 20.01.2023 |
|
ha-vel internet s.r.o. | 15 246 Kč | |
Dodatek č. 2 - poskytování služeb KIVS-KTS | Obor smlouvy: Telco / Internetové služby, servery, cloud, certifikáty | ||||||
23159485 | 17.01.2023 | 20.01.2023 |
|
|
67 500 Kč | |
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Třinec "Kotlíkové dotace v MSK - 3. výzva" | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||
23159637 | 19.01.2023 | 20.01.2023 |
|
Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o. | 127 271 Kč | |
Objednávka - č. 73993 léky | Obor smlouvy: Leciva | ||||||
23160365 | 29.12.2022 | 20.01.2023 |
|
OFFICEO s.r.o. | Neuvedena | |
Rámcová kupní smlouva - dodávky kancelářských potřeb v roce 2023 | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) / Kancelář | ||||||
23160497 | 15.01.2023 | 20.01.2023 |
|
|
477 950 Kč | |
Smlouva č. 072023 | Obor smlouvy: IT | ||||||
23159673 | 17.01.2023 | 20.01.2023 |
|
Kamil Vondráček | 41 688 Kč | |
Darovací smlouva na reprezentační oblečení ZODM 2023. | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||
23159985 | 26.10.2022 | 20.01.2023 |
|
Prague Medical s.r.o. | 109 881 Kč | |
NASZK - konsignáty zdravotnický materiál | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Zdravotnické přístroje | ||||||
23159245 | 19.01.2023 | 20.01.2023 |
|
Becton Dickinson Czechia, s.r.o. | 89 298 Kč | |
objednávka - NL | Obor smlouvy: Leciva | ||||||
23159901 | 21.10.2022 | 20.01.2023 |
|
Cardiomedical, s.r.o. | 369 080 Kč | |
NASZK - konsignáty zdravotnický materiál | Obor smlouvy: Zdravotnictví | ||||||
23159801 | 18.10.2022 | 20.01.2023 |
|
B. Braun Medical s.r.o. | 78 395 Kč | |
NASZK - konsignáty zdravotnický materiál | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Zdravotnické přístroje | ||||||
23157509 | 15.09.2022 | 20.01.2023 |
|
BoneCare s.r.o. | 77 644 Kč | |
NASZK - konsignáty zdravotnický materiál | Obor smlouvy: Zdravotnický materiál | ||||||
23157517 | 16.09.2022 | 20.01.2023 |
|
Edwards Lifesciences Czech Republic s.r.o. | 67 712 Kč | |
NASZK - konsignáty zdravotnický materiál | Obor smlouvy: Zdravotnictví | ||||||
23157513 | 15.09.2022 | 20.01.2023 |
|
BoneCare s.r.o. | 71 296 Kč | |
NASZK - konsignáty zdravotnický materiál | Obor smlouvy: Zdravotnický materiál | ||||||
23158549 | 28.12.2022 | 20.01.2023 | Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace | Baby club Plaváček s.r.o. | 56 505 Kč | |
nájemní smlouva-Plaváček | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | ||||||
23158445 | 20.01.2023 | 20.01.2023 |
|
B a K systémy s.r.o. | 439 822 Kč | |
SOD Úpravna vody Blatná | Obor smlouvy: Energie / Jiná energie | ||||||
23158661 | 19.01.2023 | 20.01.2023 |
|
Alena Čáberová | 130 000 Kč | |
Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina pro nízkopříjmové domácnosti PR02744.1099 | Obor smlouvy: Dary a dotace / Stavebnictví / Kancelářské a domácí spotřebiče (klimatizace, myčka, lednička, sporák, …) | ||||||
23154781 | 20.01.2023 | 20.01.2023 |
|
LINEQ s.r.o. | 75 000 Kč | |
Dodávky kapalného dusíku v roce 2023 | Obor smlouvy: Chemické výrobky | ||||||
23157725 | 19.01.2023 | 20.01.2023 |
|
Elektrizace železnic Praha a.s. | 1 612 752 Kč | |
Dílčí smlouva z RD na stavební práce - Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ PHA 2023 - 2024 - Oprava rozvaděče R25kV - SpS Osek | Obor smlouvy: Stavebnictví | ||||||
23155373 | 15.12.2022 | 20.01.2023 |
|
Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o. | 69 152 Kč | |
Objednávka léků | Obor smlouvy: Leciva | ||||||
23156389 | 20.01.2023 | 20.01.2023 | Okresní soud v Chebu | unipap blue s.r.o. | 161 214 Kč | |
Nákup úklidového a kancelářského materiálu | Obor smlouvy: Čisticí výrobky / Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
23157001 | 20.01.2023 | 20.01.2023 |
|
JOSEF KRÁL | 149 000 Kč | |
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 22/006/19210/342/048/001008 | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||
23152841 | 20.01.2023 | 20.01.2023 | Komerční banka, a.s. | VODOHOSPODÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ ŠUMPERK, A.S. | Neuvedena | |
KB IBS - 2397254114 - TVIS - VODOHOSPODÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ ŠUMPERK, A.S. (ID:4814207) | Obor smlouvy: Bankovní služby a poplatky | ||||||
23155937 | 03.01.2023 | 20.01.2023 |
|
Bohumila Nesvorná | 90 000 Kč | |
květiny - jubilanti | Obor smlouvy: Sociální služby | ||||||
23156973 | 20.01.2023 | 20.01.2023 |
|
VÁCLAV PERNÍK | 119 400 Kč | |
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 22/006/19210/231/061/003192 | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||
23156921 | 16.01.2023 | 20.01.2023 |
|
Rota Písečné s.r.o. | 170 000 Kč | |
Ubytování a strava Rota Písečné 5.-12.8.2023 | Obor smlouvy: Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby / Služby závodních jídelen |