Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy PastVina 
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 10529594: FaF/219X0188/Objednávka-Výjezdní konference-ubytování se službami

Příloha RS-obj_2191600496_CZ.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud



                        Objednávka č.: 2191600496

Odběratel:        UNIVERZITA KARLOVA                                              PID:
                  Farmaceutická fakulta v Hradci Králové                    Smlouva:
                  Akademika Heyrovského 1203
                  500 05 HRADEC KRÁLOVÉ                                    Číslo účtu:
                  Česká republika                                      Peněžní ústav:

                             DIČ: CZ00216208             Dodavatel:    DIČ: CZXXX
                             IČ: 00216208                IČ: 41181794

Konečný příjemce:                                        Ing. Pavel Pešta
                                                         Krajanská 358/42
 160 Katedra biochemických věd                           149 00 PRAHA
                                                         Česká republika

 Štěpánková Petra Ing.                                                 Platnost objednávky do:                                                                31.12.2019
                                                                                 Termín dodání:                                                               01.11.2019
 E-mail: XXX                                                                        Formát úhrady:
Místo dodání:                                                                       Termín úhrady:                                                              Příkazem
Způsob dopravy:

Dodací podmínky:

Zpráva pro dodavatele:

Na fakturu prosím uveďte číslo naší Objednávky. Fakturu zašlete na e-mailovou adresu faktury@faf.cuni.cz nebo do datové schránky piyj9b4.

Na fakturu prosím uveďte: Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg.č.
CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046.

Položkový rozpis:                                        Množství      MJ Cena/MJ s DPH                        Celkem s DPH

 Položka                                                 1,00 ks           44,240,00                             44 240,00 CZK

Pro zajištění Výjezdní konference projektu InoMed v      1,00 ks           22,800,00                             22 800,00 CZK
termínu 31.10.-1.11.2019 v hotelu Filipinum v Jablonném                                                          10 000,00 CZK
nad Orlicí objednáváme:                                  1,00 ks           10,000,00                              7 500,00 CZK
Ubytování:                                               1,00 ks            7,500,00                            84 540,00 CZK
- 16 osob v 1-lůžk.pokoji: 1500 Kč/os./noc
- 22 osob ve 2-lůžk.pokoji: 920 Kč/os./noc
Stravování:
- 38 osob: 600 Kč/os./2 dny
Pronájem konferenčního sálu: 10 000 Kč/2 dny
Pronájem zařízení konferenčního sálu: 7 500 Kč/2 dny
Celkem:

Předpokládaná cena celkem (s DPH):                                                                   84 540,00 CZK
                                                                   Za dodavatele:
Datum vystavení:  21.10.2019                                       Přijímáme a zavazujeme se plnit.
Vystavil:
                  Ing. Štěpánková Petra

                                                                                                                                     Podpis, datum a razítko

Informace pro dodavatele:

1) Tato objednávka musí být zveřejněna v Registru smluv Ministerstva vnitra. Proto musí dodavatel tuto objednávku neprodleně potvrdit:
a) na e-mail objednatele uvedený v záhlaví, nebo poštou v listinné podobě na adresu uvedenou v záhlaví.
b) podpisem na listinné objednávce a doručením objednateli.
2) Dodavatel přijetím této objednávky souhlasí, že budou zveřejněny veškeré údaje obsažené v objednávce.
3) Pokud bude dodavatel plnit před potvrzením této objednávky, zodpovídá za škodu, která tím objednateli případně vznikne.
4) Je vyloučeno přijetí této objednávky ze strany dodavatele s dodatkem či odchylkou.
5) V případě prodlení dodavatele s dodáním objednaného plnění má objednatel právo odstoupit od této objednávky.
6) Navýšení ceny a změna plnění je možná pouze po písemném odsouhlasení objednatele, přičemž změna objednávky podléhá rovněž zveřejnění v Registru
smluv.
7) Dodavatel vystaví fakturu až po dodání objednaného plnění. Objednatel neproplatí fakturu, která nebude obsahovat číslo této objednávky a nebude mít
náležitosti daňového dokladu. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli.
8) Pokud je předmětem plnění spotřební zboží, poskytuje dodavatel záruku za jakost v minimální délce 24 měsíců s odstraněním záruční vady do 30 dnů od
nahlášení záruční vady dodavateli, nebude-li stranami pro konkrétní případ sjednána jiná lhůta pro odstranění vady. Záruka se nevztahuje na rychle
opotřebitelné součásti ani na spotřební materiál.