Textová podoba smlouvy Smlouva č. 10613144: Faktura

Příloha Computel fa. 201900027.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        CompuTel CZ, s.r.o

Slunečná 939/11 IČ: 26017059 mobil: +420-728583004 tel.: +420-381522999

39201 Soběslav DIČ: CZ26017059 — „ar meoeomee

Česká republika Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod číslem 9221, oddíl C

Faktura - daňový doklad 201900027
Evidenční číslo pro Kontrolní hlášení: 201900027
Objednávka:
Odběratel

COMPUŤEL CZ

Základní škola Soběslav, Komenského 20

Komenského 20/22

Platba: převodem
39201 Soběslav

Doprava: 3
7 OR Platba+F Česká republika
Datum Symbol
vystavení: 11.09.2019 konstantní: 0008. Konečný příjemce IČ: 00582786
splatnosti: 30.10.2018 variabilní: (201900027 . DIČ:
zd. plnění: 11.09.2019 specifický: Základní škola Soběslav, Komenského 20
[Bankovní účet © KOMB odpoví 20/22
39201 Soběslav
| 27-5808000217 | 0100 | | Česká republika
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0013163
Základní škola Soběslav, Komenského 20
Doba realizace :1.9.2019-31.8.2021(24 měsíců)
Archivace do 31.12.2033
Označení dodávky Katalog Počet m.j. Cenazam.j. | Sazba Základ DPH Celkem
tablet Lenovo P10 20,00 ks 6 647,56 21% 132 951,23 27 928,77 160 880,00
pouzdro na tablet P10 20,00 ks 409,07 2% 8 181,36 1718,64 9900,00
1,00 ks 3247152 21% 32 477,52 6 822,48 39 300,00
Sazba Základ DPH Celkem
i 10% 0,00 0,00 0,00 0,-
Zaokrouhlení i 1 5 % 0,00 0,00 0,00 Sleva M ho: 0,00 :
0% 0,00 0,00, ,
snižená 10 % 0,00 0,00 0,00 Uhrazeno zálohou: 0,00
snižená 15% 0,00 0,00 0,00 "z .4.
základní 21 % 173610,00 36 470,00 210 080,00 Zbývá uhradit: 210 080,00
CELKEM 173 610,00 36 470,00 210 080,00 Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.