Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 22430581: NS 184100 - VZ 115 - Čističe na obuv

Příloha Podepsana objednávka - čističe.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud



                        Prapor podpory nasaditelnych sil

                                             Dukelskych hrdinu 1267, Rakovnfk, PSt 269 02, datova schranka hjyaavk

Obiednatel:                                                   Objednavka t. 22115007209

(leski republika - Ministerstvo obrany                        v souladu s ustanovcnim § 1746 odst. 2 zakona e. 89/2012 Sb., Obcansky zakonik

Tychonova 1 Praha 6
160 00 PRAHA 6

l£0: 60162694

DlC: CZ 60162694

Zam£stnanec povffen< jednanfm:                                Dodavatel:                           VECTOR INTERNATIONAL spol. s r. o.
                                                                                                   Csl. armddy 702
podplukovnik Ing. TomaS GutaS                                 Jehoi jmenem jedna:                  253 01 Hostivice

velilel Praporu podpory nasaditelnych sil                     ICO:                                 Ing. Attila Balogh, jednatel spoleCnosti
                                                              DlC:
Dukelskych hrdinu 1267, 269 02 Rakovnfk                       Cislo liCtu:                         49680811
                                                              Kontaktnf osoba:                     CZ49680811
Zpusob dodani dodavatelem nebo kuryrem                        email:                               1452430217/0100
                                                                                                   Ing. Attila Balogh
Misto pln£nf:     Dukelskych hrdinti 1267,                    tel.:
                                                                                                   baloQh@minibar cz
                  269 02 Rakovnik
                                                                                                   603 485 991
Kent, osoba/pfcjfmajicf:

rtm. Jaroslav Virgler, mob.: 739 675 193

rtm. Jan Mikol&S, mob.: 601 177 180

Kont. osoba:      o.z. Ing. Daniela Bemardova

                  tel.: 973 284 193

                  email: zakazkyl841@army.cz

Splatnost faktury: 30 dnu od doruieni                         Dahovv doklad zaSlete/pfedeite pfcbiraiicimu

Odbiratcl ncposkytujc zalohovd platby.                        Vojcnsky urvar 1841

Bankovni spojenf: 404881/0710, CNB pob. 701 Praha 1           Ekonomicka skupina
Uhrada: bankovnfm pFevodem                                    Dukelskych hrdinu 1267

                                                              269 02 Rakovnik

Smluvni podmi'nkv:
Vztahy mezi smluvnimi slranami se h'di pravnim fadem CR. Objednaiel a dodavatel uzaviraji tento smluvni vztah podle § 1746 odst. 2 zdkona i. 89/2012 Sb.. obiansky zdkonik, ve zn6ni pozdfjSich pfedpisu.

V phpadi prodleni dodavatele s dodanim zbozl ve sjednand Ihut6 a odstraninim zjiStCnych a prokizanych vad zbo4i je dodavatel povinen zaplatit objednateli za vCas nedodand zbo?.i smluvni pokutu ve vy§i
0.2 % z eeny uvedend v objedn^vee za kaidy zapodaty den prodleni. ai do fddndho splndni zdvazku a nebo odstrandni vady.

Prava z vadneho plndni s dodanim zbo2i se Hdi ustanovcnim § 1914 a ndsledujicich obdanskdho zakoniku.

Daflovy doklad (dile jen "faklura") musi obsahovat vSechny nilciitosti § 29 zik. 235/2004 Sb. Na faklufe musi byt jako objednaiel uvedena Ceska republika - Ministerstvo obrany s plnou adresou z hlavidky
tdto objednivky.

Nadokladu musi byt jako odbdratel uvedena Ceska republika - Ministerstvo obrany s plnou adresou z hlavidky tdto objednavky. Jako pfijemce uved'te VU 1841 Rakovnik.
Splatnost faktury: 30 dnu od dorudeni. Fakturu zaSletc/pfcdejtc pfcbirajicimu na adresu uvedenou u objcdnatele - viz zahlavi objednavky. Faktura se povaiuje za uhrazenou okamJ-ikem odepsani fakturovand
ddstky z udtu objcdnatele ajejim smdrovdnim na lidct dodvatclc.
Pokud budou u dodavatele zdanitclncho plndni shlcdany diivody k naplndni institutu rudeni za dart podle