Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 24622991: objednávka - oprava formou výměny zobrazovacích panelů

Příloha OBJR-22301554_začerněno.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud



                        CD Česká televize                                                                                        Objednávka

                                                                                                       Číslo:OBJR-22301554

objednavatel                                                   dodavatel

Česká televize                                                 KOJA, spol. s r.o.

Na Hřebenech II 1132/4                                         Kytínská 1019
140 70 Praha 4 - Kavčí hory                                    252 10 Mníšek pod Brdy

IČ / DIČ:00027383/CZ00027383                                   IČ / DIČ: 46351485 / CZ46351485

Fakturační adresa:                                             Zápis ve veř. rej./jiné ev.: C 11706 vedená u rejstříkového
Česká televize                                                                                     soudu 1-Městský soud v Praze,
Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4 - Kavčí hory                                                datum registrace: 3.8.1992

zřízena zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, nezapisuje

se do obchodního rejstříku

Bankovní spojeni: Česká spořitelna, a.s., Praha 4,

číslo účtu:       1540252/0800

Kontaktní osoba:                                               Číslo dodavatele:       OP066049
                                                               Tel:
Tel:                                                           Mail:

Mail:

Číslo objednávky, název a číslo pořadu/zakázky a číslo fakturované položky uvádějte na všech fakturách a v korespondenci.

Na základě Vaší nabídky č. 23DNA0026 ze dne 10.5.2023 u Vás objednáváme provedení opravy formou výměny zobrazovacích panelů
32" pro operativní činnost dispečinku HZS.

Součástí dodávky je demontáž, montáž, zapojení, oživení a odzkoušení.

Termín plnění: do 30.6.2023                                                            823/191/23
Kontaktní osoba ČT:

Pol.   Materiál/Služba Označení                                              Počet     Mj              Cena/mj    Hodn. netto

1      11201                     oprava výměnou zobrazovacích panelů 32" na         Q  s|u             53 566.46              53 566,46

                                 dispečinku HZS

   Požadovaná doba plněni: - 30.06.2023                                      Čislo zakázky/aktivity: 2823 / 22382379079/8000

 Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plnění (položek) a činí bez DPH:                                                53 566,46
Dodavatel - plátce DPH navýší cenu o DPH ve výši dle platné zákonné sazby.
                                                                                                       Slovy: padesáttřitisícepětsetšedesátšest

                                                                                                                                  Měna:CZK

Dodavatel vystaví buď fakturu na celkovou cenu, nebo faktury na ceny za jednotlivá plnění.
Uvedená cena je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady dodavatele spojené s realizací předmětu plnění. Cenu (+ případně
příslušnou DPH) uhradí objednatel dodavateli na základě faktury (dále jen „faktura“) vystavené dodavatelem do 14 dnů od oboustranného
podpisu dodacího listu/poskytnutí plnění.
Dodavatel - plátce DPH se zavazuje uvádět na fakturách pouze účet zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup
ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), tj. v registru plátců
DPH; uvede-li dodavatel na faktuře jiný než takový účet, je objednatel dle svého výhradního uvážení oprávněn uhradit dodavateli cenu
buď (i) na účet zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona o DPH, nebo (ii) na účet uvedený
na faktuře, a to vše případně s tím, že objednatel je zároveň oprávněn postupovat dle následující věty; pokud objednatel takto postupuje,
zanikne jeho smluvní závazek zaplatit cenu a částku odpovídající DPH dodavateli. Objednatel je oprávněn uhradit za dodavatele DPH ze
zdanitelného plnění dle smluvního vztahu založeného touto objednávkou přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona o DPH (tj. na
účet správce daně); pokud objednatel takto postupuje, zanikne jeho smluvní závazek zaplatit částku odpovídající DPH dodavateli.

Faktura - daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti vyžadované zákonem. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení
Objednateli. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je
objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k doplnění a/nebo úpravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty
splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet okamžikem doručení řádně doplněné a/nebo upravené faktury objednateli.

Sjednává se, že bude-li dodavatel zasílat nebo využije možnosti zasílat faktury (daňové doklady) elektronickou poštou, je povinen je
zasílat v PDF formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu faktury@ceskatelevize.cz. Za den doručení faktury (daňového
dokladu) objednateli se považuje den doručení na e-mailovou adresu objednatele, což je zároveň považováno za souhlas s
využitím této formy komunikace.

Smluvní pokuta za prodlení s dobou dodání (odevzdání) zboží/s poskytnutím plnění je stanovena ve výši         z celkové ceny za každý
započatý den prodlení.

Při nedodržení termínu splatnosti faktury je dodavatel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši
             z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

ČT ERP - schválení č. 676513_ZC                      www.ceskatelevize.cz                                                         1/2
CD Česká televize                                                                                                Objednávka

                                                                                                                 Číslo:OBJR-22301554

Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy oprávněné smluvní strany k jejich
zaplacení.

Dodavatel není oprávněn stanovit jakékoli další sankce vůči objednateli.

Dodavatel není oprávněn jakkoli měnit nebo doplňovat text objednávky, zejména doplňovat do něho smluvní pokuty nebo další
ustanovení, pokud to tyto obchodní podmínky výslovně nepřipouštějí. Pokud dodavatel připojí k objednávce své všeobecné obchodní
podmínky, bere na vědomí a podáním nabídky souhlasí, že jakékoli smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy a jiná ustanovení zhoršující
postavení objednatele proti obchodním podmínkám uvedeným v této objednávce nebo občanskému zákoníku, jsou neplatná. Pokud
dodavatel připojí k textu objednávky své všeobecné obchodní podmínky, má v případě jejich rozporu s obchodními podmínkami
uvedenými v této objednávce přednost tato objednávka.

Dodavatel se zavazuje, že při plnění předmětu této objednávky neumožní výkon nelegální práce vymezený v ustanovení § 5 písm. e)
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Smluvní strany se dohodly, že práva a povinností případně vzniklé z plnění v rámci předmětu této objednávky (smlouvy), k němuž došlo
před nabytím účinnosti této smlouvy, nahrazují závazkem vzniklým z této smlouvy. Plnění v rámci předmětu této smlouvy před účinností
této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
Pro případ, že jsou ve vyhotovení této smlouvy označeny žlutou barvou určité informace, smluvní strany prohlašují, že takto ve vzájemné
shodě označily informace, které budou znečitelněny v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o registru
smluv“). Takto bylo označeno zejména, nikoli však výlučně, obchodní tajemství, jehož utajení smluvní strany odpovídajícím způsobem
zajišťují.
Tuto objednávku je oprávněn postupem podle zákona o registru smluv uveřejnit pouze objednatel, a to v době do 30 dnů od jejího
uzavření. Nedojde-li v této době k uveřejnění této objednávky ze strany objednatele, pak je k jejímu uveřejnění postupem podle zákona
o registru smluv oprávněna kterákoli smluvní strana.

Smluvní vztah založený touto objednávkou se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského
zákoníku.
Přijetí nabídky (potvrzeni objednávky) s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje!

Dne:                                                                                  Dne:
                                                                                      dodavatel
Česká televize

Schváleno a podepsáno elektronicky v ERP systému České televize uživatelem
                                  . dne 26.05.2023 10:24:42 pod číslem schvalovacího

procesu 676513 aktivitou 2499246.

Jméno: Pavel Vošický                                                                  Jméno: KOJA, spol. S r.O.

Funkce: vedoucí oprav a investičních akcí

Místo:  Praha                                                                                                    Digitálně podepsal

O česká televize                                                                                                 Datum: 2023.05.29
                                                                                                                 10:12:59+02'00'
       Kavčí hory
       Na Hřebenech I11132/4
       140 70 Praha 4

Česká televize                                                                        www.ceskatelevize.cz       2/2

                       2023.05.29 08:02:06

Digitálně podepsal:
  CN=Česká televize
 c=cz
  O=Česká televize

  2.5.4.97=NTRCZ-00027383

VeřeWklíč:
^9^048 bits

           ČT ERP - schválení č. 676513_ZC