Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 26622123: Objednávky SZM - zdravotnický materiál

Příloha RS 3015233.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud



                        O B J E D N Á V K A                                    Číslo: 3015233

                                                                                                         List:1/1

Odběratel:   Městská nemocnice Ostrava           | Dodavatel:        GATEBO s.r.o.
             příspěvková organizace              |                   Kaprova 42/14
       IČO:  Nemocniční 898/20A                  |                   110 00 Praha 1
       DIČ:  728 80 Ostrava - Moravská Ostrava   |
Registrace   00635162                            |             IČO: 02299615
             CZ00635162                          |             DIČ: CZ02299615
             čj.MSK 145593/2014 v platném znění  |
                                                 |

Datum objednávky      : 24.11.2023               | Konečný příjemce:
Datum př. realizace   :
Požadavek č.          : Není                     |                    Městská nemocnice Ostrava

                                                 |                    příspěvková organizace

                                                 |                    Nemocniční 898/20A

                                                 |                    728 80 Ostrava - Moravská Ostrava

Sklad: Centrální evidence SZM / 0001S            | Místo určení: Sklad SZM

Vážení dodavatelé, prosím, uvádějte na Vámi vystavených fakturách u předmětných položek platné kódy VZP.
U faktur požadujeme splatnost 30 dnů.
Objednatel je povinen, dle zákona č. 340/2015 Sb., zveřejnit v registru smluv objednávky a jejich akceptace,
s hodnotou plnění přesahující 50.000 Kč bez DPH. Pro splnění této povinnosti objednatel požaduje písemné
potvrzení objednávky plnění nad tuto částku.
Za tímto účelem je dodavatel povinen přijetí objednávky bez odkladu písemně potvrdit, jinak nelze objednané
plnění přijmout. Dodavatel tím současně potvrdí souhlas se zveřejněním objednávky s akceptací, i to,
že neobsahují údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv dodavatele, jeho zástupců
či zaměstnanců, ve smyslu uvedeného zákona.
Daňové doklady zasílat na email:

Kód položky Název položky                           Dodavatelský kód        JMN Objednané Cena/jedn. Celkem s DPH

                                                                                          množství       [Kč] hodnota[Kč]

Sektor A       Souprava infuzní IS127 606127-ND (Promedi 606127-ND          ks 11 000,000                9,50 104 500,00
 Z00003148

Sektor E       Hadička spojovací HS1,8x450LL (závitová) 606301-ND           ks 6 400,000                 5,14 32 896,00
 Z00002745

Celkem doklad                                                                          17 400,000             137 396,00

ISYS SW | Vyhotovil:                   ..................                   Schválil:                    ..............

Jméno,Podpis: .........................................               Jméno,Podpis: ...................................