Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 27658275: ZŠ Jungm. sady čp. 93 a 94, Mělník - arboristické práce stromů v

Příloha 193_2024.PDF

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud



                        OBJEDNÁVKA

°°1°““=“°'=                                Měmík             ohjeánávka čisıøı         15/24/so/MAN:

Město Mělník                                              D°daVate'*                   K°"takt"Í °5°ba=
zastoupené Městským úřadem Mělník
                                                          Štěpán Vostatek
náměstí Míru 1
275 01 Mě'"Ík

                                                          Skramouš 35

IČO: 00237051.                                            271 35             Mšęnn

DIČ: CZ00237051

Bankovní spojení: Česká spořitelna. a.s.                  IČO: 71096914                DIČ:
                                                          B3“ kovnísPoleníz                  E-mail:
crsıø účıuz       27-o4eoo04379ıo8oo
                                                          Crsıø u,čtuz
                                                          Telefon:

Kontaktní osoba:  Martina Neubauerová                     Datum VY5taVe"Í7   13-02-2024
Teıefnnz          wvvw.melnlk.cz                          Terml“ d0dá“f=     31-05-2024
E-mail:
                                                          MÍSISO đ0đánÍ2
Web:

Město Mělník objednává:                                                             Sjednaná cena bez DPH          Celkem
                                                                                                                   5 DPH

ZŠ Jungm. Sady čp. 93 a 94, Mělník - arboristické práce v areálu na stromech,                         98 600,00 119 306.00

dle cenové nabídky.
Faktura bude vystavena vč. DPH.
Finanční prostředky RM odsouhlasila 12.62.2024.

                                                          Celkem Kč za Objednávku max.:               bez DPH      S DPH

                                                                                                      98 600,00 119 306,00

Faktura vystavená na základě objednávky bude obsahovat číslo objednávky a soupis skutečně provedených prací.
Splatnost faktur se sjednává na minimálně 14 dní ode dne vystavení faktury.
Nedllnou součástí vystavené faktury bude oboustranně potvrzená objednávka.

 Za objednatele: |ng.A]an Gabriel                         Za dodavatele:                 U O 3-U:-xv _.Ě,L/

Městský úřad Mëlřllll                  Správce rozpočtu:  Datum potvrzen! objednávky:  Štěpá n Vosłatek
                                       Šárka Popellnská
    odbor rozvojê Prlâëřä                                                              5k,aA,T._<„_;Š 3.3, 277 35
                                                                                           _.:,.7»-196 914
  Podpis pověřeného příkazce operace:

  Pověřený správce rozpočtu:
  Jitka Havránková

Podpis:                                Po                 Podpis a razítko: