Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 27947815: obj.Servis údržba MČS 20 - 1500

Příloha obj.1992024 MČS SIGMA - oprava a servis.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud



                        Česká republika - Záchranný útvar                                                   OBJEDNÁVKA
   Hasičského záchranného sboru České republiky                                          č. 199 / 2024

   Opavská 771/29, 748 01 Hlučín                                                Dodavatel:

Číslo objednávky musí být uvedeno na veškeré                                      SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o.
korespondenci, dodacích listech a fakturách souvisejících s
touto objednávkou.                                                                Jana Sigmunda 79

Datum vystavení: 11.03.2024                                                       783 49 Lutín

                                                                                    IČO: 25355015

Fakturační adresa:                                                              Datum uskutečnění plnění zakázky:
   Záchranný útvar
   Hasičského záchranného sboru České republiky                                   29.07.2024
   Opavská 771/29, 748 01 Hlučín
                                                                                                              množství cena 1ks(Kč) cena (Kč)
Zapsaný u ČSU pod zn. O-JL-0466-08 ze dne 1. 1. 2009                                                                1,00 118 000,00 118 000,00

                                                                   specifikace
Oprava a servis MČS 20-1500 Sigma 003/07 po zásahu 2195_FRANCIE
servis,výměna provozních kapalin,dodání pal. filtrů
výměna naftové nádrže(hliníková)

                                               PŘEDPOKLÁDANÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH (Kč)           118 000,00
POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY: Razítko a podpis dodavatele

1. Fakturu, popřípadě dodací list, zašlete na fakturační adresu.
2. Potvrzení objednávky zašlete obratem.
3. Na vystavenou fakturu požadujeme 21 denní splatnost.
4. Oznamte nám do 3 dnů, nebude-li možné objednávku realizovat.
5. Dodržte přesné znění fakturační adresy.
6. V případě dotazů kontaktujte zaměstnance uvedeného v záhlaví.
7. Ve faktuře uveďte údaje v souladu s § 435 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský

        zákoník.
8. Nejsme plátci DPH.
9. V případě objednávky nad 50 tisíc Kč bez DPH obě strany souhlasí se zveřejněním

        v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
        některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

BANKOVNÍ SPOJENÍ                                                IČO                      DIČ          DS
                                                             75152304               CZ75152304     m5aaa4j
ČNB Ostrava, Nádražní 4
  č. účtu: 4931881/0710