Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka číslo: OBJ0746/2024 Ze dne: 28.06.2024
Dodací lhůta: 14.07.2024 Dodavatel
Odběratel
Město Znojmo Petr Jirchář
Horusice 94
Obroková 1/12 39181 Veselí nad Lužnicí
66902 Znojmo IČ: 11341513
IČ:00293881 DIČ: CZ6004150163
DIČ: CZ00293881
plátce DPH: ANO
Název zboží, služby
Závazně objednáváme spotřební materiál pro zařízení OKI uvedený v příloze objednávky.
Objednávka je dle rámcové slmouvy č. 0903/2023.
Celková hodnota objednávky je 74.475,- Kč bez DPH, tj. 90.114,75 Kč s DPH za 43 ks spotřebního
materiálu.
Místo plnění Podpis
Město Znojmo Elektronický podpis: 28.6.2024
Obroková 1/12
66902 Znojmo Certifikát autora podpisu:
Účet: Jméno: Ing. Lubomír Otepka
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 20.5.2027 10:51 +02:00
Vyřizuje: Procházka František Objednatel: Otepka Lubomír Ing.