Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy PastVina 
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 34781833: Zajištění služeb spojených s prezentací Královéhradeckého kraje v

Příloha g5035296.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud



                        Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

                                        tel.:495 817 111, email:posta@khk.cz, www.khk.cz

Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:

Objednatel:                                    DO2025/01180
Královéhradecký kraj
Fakturu zašlete na:                                       Dodavatel:
Královéhradecký kraj,                                                        Česká centra
Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové                                                IČO: 48546038
                                                                     DIČ: CZ48546038
IČO: 70889546             DIČ: CZ70889546                         Adresa: Václavské náměstí 816/49

Číslo účtu: 27-2031110287/0100                                               Praha
                                                                             11000

                                                          Číslo účtu:

Objednáváme u Vás:

Zajištění služeb spojených s prezentací Královéhradeckého kraje v rámci partnerství na akci Svatováclavské posvícení konané dne 24.9. 2025 na
Velvyslanectví ČR ve Vídni

Předmět dodávky                                                       Množství                      Předpokládaná cena
Celková částka včetně DPH nepřesáhne                                       0                                     200 000,00 Kč
                                                                                                                 200 000,00 Kč

Objednávku vystavil:                           dne: 09.09.2025
Termín dodání:
                      00.00.0000

Finanční krytí:

NS               SU AU    ODPA         POL         UZ         ORJ           ORG                                           Částka v Kč
                          006113       5169    000000000  0000000018  0002118000000                                       200 000,00
70889546 231 0100

              Osoby finanční kontroly                                                Datum podpisu
Schvalující referent                                                                   09.09.2025
Příkazce operace                                                                       09.09.2025
Správce rozpočtu                                                                       10.09.2025

                 Prosíme, abyste jedno vyhotovení této objednávky písemně potvrdili a zaslali zpět na adresu objednatele
                                                               (potvrzuji dne, podpis a razítko).