Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 499197: Vytvoření prostředí pro audiovizuální mediální službu na vyžádání

Příloha 1000060401.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud



                        C3 Česká televize                                                                                          4500761376

Objednávka                                                             Dodavatel:
                                                                       AIRA GROUP s.r.o.
Číslo objednávky/datum:                                                Vratislavova 57/1
4500761376/19.10.2016                                                  128 00 Praha 2
Kontaktní osoba/Telefon/Mobil:                                         IČO:25682598 DIČ: CZ25682598
                                                                       Zápis ve veř. rej./jiné ev.: 1 - Městský soud v Praze: C 60822
E-mail:                                                                Telefon/mobil:

Objednatel:
Česká televize, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4
zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi,
nezapisuje se do obchodního rejstříku
zastoupena:
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a s., Praha 4, č.ú.: 1540252/0800
IČO: 00027383 DIČ: CZ00027383
Číslo dodavatele u objednatele: 138888

Fakturujte na: Česká televize, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4                                      Měna: CZK
Číslo objednávky a číslo fakturované položky uvádějte na všech fakturách a v korespondenci.
Místo plnění: Česká televize, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4
Požadovaná doba plnění: 24.10.2016 - 30.11.2016
Vytvoření prostředí pro audiovizuální mediální službu na vyžádání

Spolupráce: 24.10.2016 - 30.11.2016

Nákladové středisko: 2251 - Design a vývoj NM
Kontaktní osoba:

Pol.  Materiál/Služba                   Označení                                                           Číslo pořadu/zakázky
                                                                                                                        Cena za položku
      Objedn.množ Jedn.                           Cena za jedn

1     900132

              1                 Služba            97.500,00                                                            97.500,00

Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plnění (položek) a činí:                                              97.500,00
Dodavatel vystaví buď fakturu na celkovou cenu nebo faktury na ceny za jednotlivá plnění.
Dodavatel - plátce DPH navýší cenu o DPH ve výši dle platné zákonné sazby.

Uvedená cena je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady dodavatele spojené s realizaci předmětu plněni. Cenu (+ případně příslušnou DPH) uhradí
objednatel dodavateli na základě faktury (dále jen "faktura") vystavené dodavatelem do 14 dnů od oboustranného podpisu dodacího listu/poskytnutf
plnění.
Dodavatel - plátce DPH se zavazuje uvádět na fakturách pouze účet zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přistup ve smyslu zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH"), tj. v registru plátců DPH; uvede-li dodavatel na faktuře
jiný než takový účet, je objednatel dle svého výhradního uváženi oprávněn uhradit dodavateli cenu buď (i) na účet zveřejněný správcem daně způsobem
umožňujícím dálkový přistup ve smyslu zákona o DPH, nebo (ii) na účet uvedený na faktuře, a to vše případně s tím, že objednatel je zároveň oprávněn
postupovat dle následující věty; pokud objednatel takto postupuje, zanikne jeho smluvní závazek zaplatit cenu a částku odpovídající DPH dodavateli.
Objednatel je oprávněn uhradit za dodavatele DPH ze zdanitelného plněni dle smluvního vztahu založeného touto objednávkou přfmo příslušnému
správci daně ve smyslu zákona o DPH (tj. na účet správce daně); pokud objednatel takto postupuje, zanikne jeho smluvni závazek zaplatit částku
odpovídající DPH dodavateli.

Faktura - daňový doklad musi obsahovat veškeré náležitosti vyžadované zákonem. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručeni Objednateli. Nebude-li
faktura obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ni budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu
dodavateli k doplněni a/nebo úpravě, a to I opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet okamžikem
doručeni řádně doplněné a/nebo upravené faktury objednateli.

Sjednává se, že bude-li dodavatel zasílat nebo využije možnosti zasílat faktury (daňové doklady) elektronickou poštou, je povinen je zasílat v PDF formátu
ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu faktury@ceskatelevize.cz. Za den doručeni faktury (daňového dokladu) objednateli se považuje den
doručení na e-mailovou adresu objednatele, což je zároveň považováno za souhlas s využitím této formy komunikace.

Při nedodržení terminu plněni předmětu objednávky je objednatel oprávněn požadovat smluvni pokutu ve výši  z celkové ceny za každý započatý den
prodlení.

Při nedodrženi terminu splatnosti faktury je dodavatel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,03 % (slovy: tři setiny procenta) z dlužné
částky za každý i započatý den prodleni.

                                               Strana 1 / 2
G Česká televize

Objednávka                                    Dodavatel:
                                              AIRA GROUP s.r.o.
Číslo objednávky/datum:                       Vratislavova 57/1
4500761376/19.10.2016                         128 00 Praha 2
Kontaktní osoba/Telefon/Mobil:

E-mail:

Celková hodnota bez DPH CZK     97.500,00

Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doruCeni výzvy oprávněné smluvní strany k jejich zaplaceni.

Dodavatel není oprávněn stanovit jakékoli další sankce vůči objednateli.

Dodavatel není oprávněn jakkoli měnit nebo doplňovat text objednávky, zejména doplňovat do ného smluvní pokuty nebo dalši ustanoveni, pokud to tyto
obchodní podmínky výslovně nepřipouštějí. Pokud dodavatel připojí k objednávce své všeobecné obchodní podmínky, bere na vědomi a podáním
nabídky souhlasí, že jakékoli smluvní pokuty, odstoupeni od smlouvy a jiná ustanoveni zhoršující postaveni objednatele proti obchodním podmínkám
uvedeným v této objednávce nebo občanskému zákoníku, jsou neplatná. Pokud dodavatel připoj! k textu objednávky své všeobecné obchodní podmínky,
má v případě jejich rozporu s obchodními podmínkami uvedenými v této objednávce přednost tato objednávka.

Dodavatel se zavazuje, že při plněni předmětu této objednávky neumožni výkon nelegální práce vymezený v ustanoveni § 5 pism. e) zákona č. 435/2004
Sb., o zaměstnanosti, v platném zněni.

Pro případ, že jsou ve vyhotoveni této smlouvy označeny žlutou barvou určité informace, smluvní strany prohlašuji, že takto ve vzájemné shodě označily
informace, které budou znečitelněny v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). Takto bylo označeno
zejména, nikoli však výlučně, obchodni tajemství, jehož utajeni smluvní strany odpovidajicim způsobem zajišťuji. Tuto smlouvu je oprávněn postupem
podle zákona o registru smluv uveřejnit pouze objednatel, a to v době do 80 dnů od jejiho uzavřeni. Nedojde-ll v této době k uveřejněni této smlouvy ze
strany objednatele, pak je k jejímu uveřejněni postupem podle zákona o registru smluv oprávněna kterákoli smluvní strana.

Přijeti nabídky (potvrzení objednávky) s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje!

Dne

Česká televize

                                                                 datum - doplní dodavatel

                                Strana 2 / 2