Textová podoba smlouvy Smlouva č. 7398655: Objednávka OCN - Vozíky zdravotnické

Příloha RS - OCN - 8023074 - objednávka.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        OBJEDNÁVKA                                            Číslo: 8023074

                                                                                                        List:1/1

Odběratel:                                      | Dodavatel:            R-FIN s.r.o.
             Městská nemocnice Ostrava          |                       Nádražní 335
             příspěvková organizace             |                       742 45 Fulnek
             Nemocniční 898/20A                 |
             728 80 Ostrava - Moravská Ostrava  |                 IČO: 25851233
                                                |                 DIČ: CZ25851233
       IČO: 00635162                            |
       DIČ: CZ00635162                          |
Registrace čj.MSK 145593/2014 v platném znění

Datum objednávky      : 20.11.2018              | Konečný příjemce:
Datum př. realizace   :
Požadavek č.          : OM/822/2018             |                    Městská nemocnice Ostrava

                                                |                    příspěvková organizace

                                                |                    Nemocniční 898/20A

                                                |                    728 80 Ostrava - Moravská Ostrava

Sklad: Centrální evidence MTZ / 0001M           | Místo určení: Sklad MTZ

Vážení dodavetelé, prosím, u faktur požadujeme splatnost 30 dnů.
Způsob dodání:
Číslo veřejné zakázky:
Evidenční číslo smlouvy:
Objednatel je povinen, dle zákona č. 340/2015 Sb., zveřejnit v registru smluv
objednávky a jejich akceptace. s hodnotou plnění přesahující 50.000 Kč bez DPH.
Pro splnění této povinnosti objednatel požaduje písemné potvrzení objednávky
plnění nad tuto částku.
Za tímto účelem je dodavatel povinen přijetí objednávky bez odkladu písemně
potvrdit,jinak nelze objednané plnění přijmout. Dodavatel tím současně potvrdí
souhlas se zveřejněním objednávky s akceptací, i to, že neobsahují údaje,
jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv dodavatele, jeho
zástupců či zaměstnanců, ve smyslu uvedeného zákona.

Kód položky Název položky                          Dodavatelský kód JMN Objednané Cena/jedn.            Celkem

                                                                                         množství       [Kč] hodnota[Kč]

D00016515      Vozík - toaletní - speciální        MC 342 S FA KP SLH02 ks               4,000 38 198,00 152 792,00
D00015798      Vozík MRSA HGW 100 ATS                                                    1,000 15 840,00 15 840,00
                                                   HGW 100 ATS                   ks

Celkem doklad                                                                            5,000          168 632,00

ISYS SW | Vyhotovil:                            ................         Schválil:
                                                                     Jméno,Podpis: ...................................
Jméno,Podpis: .........................................