Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 155300530 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
Pozáruční servis SVSS - opravy a servis metalických a optických kabelových sítí a jejich příslušenství. Sml. č. 122800274, NS 325507/135000
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 10.06.2015 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 461907,6 |
Celková částka v CZK | 461 908 Kč |
Účastník |
SITEL, S. R. O.
|
IČO účastníka | 44797320 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/1535bfa9-2d7b-41fb-ad6c-6f90d1b702b0
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.