Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1700586684808 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
684808, proplacení faktury společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o., pronájem 2 ks tlakových lahví na 9/2017, plnění RD 2017021, EVZ 94, RD 103, SML 295, výzva 463,
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 30.09.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 145,2 |
Celková částka v CZK | 145 Kč |
Účastník |
AIR PRODUCTS, S. R. O.
|
IČO účastníka | 41324226 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/1c9d633d-06dd-43e0-b48d-7e01549a9e1f
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.