Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 169300704 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
PS 0735 Lipník nad Bečvou, KDF 42 - nákup elektroinstalačního materiálu
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 30.03.2016 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 10426,25 |
Celková částka v CZK | 10 426 Kč |
Účastník |
SONEPAR ČESKÁ REPUBLIKA, S. R. O.
|
IČO účastníka | 47450436 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/2824792b-387d-466e-96b2-4f202e99438c
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.