Snadné přidání nového datasetu

Faktury ministerstev ČR 2c7397e4-8c79-43fa-85c4-31bc824a224e


Ministerstvo Ministerstvo obrany ČR
Faktura 1602810581000
Typ záznamu faktura
Účel platby
NS 581000 obj.č. 61/11/38/2016-5810 strojní mytí vozidel hromadné přepravy v měsíci 7/2016 na základě sml.č.184-14/2013-5810. Jedná se o SLUŽBU. Odúčtování PUZ ve výši 4 000,-Kč.
Název položky rozpočtu neuvedeno
Variabilní symbol neuvedeno
Datum přijetí 29.07.2016
Datum splatnosti neuvedeno
Datum úhrady neuvedeno
Měna CZK
Celková částka v původní měně 826,43
Celková částka v CZK 826 Kč
Účastník LETIŠTĚ PRAHA, S. P.
IČO účastníka 28244532

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/2c7397e4-8c79-43fa-85c4-31bc824a224e
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.