Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1600084141900 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
141900 - servis osobních silničních vozidel Ostrava VPZ 027-25-39.
Příprava na provoz v letním období.
PZ odúčtovat ve výši 1.500,- Kč.
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 14.04.2016 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 1100,7 |
Celková částka v CZK | 1 101 Kč |
Účastník |
ADIV, S. R. O.
|
IČO účastníka | 13642391 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/331dba1f-114a-44c3-8511-1d4833848de6
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.