Snadné přidání nového datasetu

Faktury ministerstev ČR 41ae542f-7d1c-4b22-a9e9-1bc4d7fed0ec


Ministerstvo Ministerstvo obrany ČR
Faktura 1600975581000
Typ záznamu faktura
Účel platby
NS 581000 obj.č. 61/11/34/2016-5810 strojní mytí vozidel hromadné přepravy v měsíci 3/2016 na základě sml.č. 184-14/2013-5810. Jedná se o SLUŽBU. Odúčtování PUZ ve výši 4 000,-Kč.
Název položky rozpočtu neuvedeno
Variabilní symbol neuvedeno
Datum přijetí 31.03.2016
Datum splatnosti neuvedeno
Datum úhrady neuvedeno
Měna CZK
Celková částka v původní měně 1652,86
Celková částka v CZK 1 653 Kč
Účastník LETIŠTĚ PRAHA, S. P.
IČO účastníka 28244532

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/41ae542f-7d1c-4b22-a9e9-1bc4d7fed0ec
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.