Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 159300763 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
PS 0611 Brno, KDF 95 - vodné, stočné ve vojenském objektu J. Babáka 69, Brno za období 28.2.-22.3.2015
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 22.03.2015 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 12659 |
Celková částka v CZK | 12 659 Kč |
Účastník |
BRNĚN.VOD.A KANAL., A. S.
|
IČO účastníka | 46347275 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/b8dfd22e-f794-46a9-913c-8b864f9ee31a
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.