Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 189302102 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
PS 0624 Vyškov, KDF 263 -Úklid vnitřních prostor budov ve vojenských areálech Vyškov, VŠZ Husita za měsíc srpen 2018
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 31.08.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 1532228,31 |
Celková částka v CZK | 1 532 228 Kč |
Účastník |
STAEG FACILITY, S. R. O.
|
IČO účastníka | 24141623 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/fe45ec76-636f-4ad0-b134-1f36d5c1eeb4
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.