"AND ico"
"AND ico"
| Smlouva podepsána | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 33634845 | 09.06.2025 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
143 171 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1901201/0291124 | Obor: Leciva | |||||
| 32154780 | 13.02.2025 | Merck Sharp & Dohme s.r.o. |
|
1 270 144 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1900605/280255 | Obor: Leciva | |||||
| 33944109 | 01.07.2025 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
126 435 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1901200/0293333 | |||||
| 33760949 | 18.06.2025 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
92 677 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1901201/0292042 | Obor: Leciva | |||||
| 34018881 | 30.05.2025 |
|
|
Neuvedena | |
| zajištění realizace pilotní části projektu „Návrh systému komplexní sdílené zdravotně-sociální péče o pacienty se vzácnými onemocněními - SYPOVO, registrační číslo CZ.03.02.02/00/22_046/0002450 | Obor: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby | |||||
| 34135713 | 16.07.2025 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
2 877 781 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1901200/0294793 | Obor: Leciva | |||||
| 34121037 | 15.07.2025 | Merck Sharp & Dohme s.r.o. |
|
83 660 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1900605/294570 | Obor: Leciva | |||||
| 33367240 | 20.05.2025 |
|
|
66 550 Kč | |
| Podpora vybavení specializované ambulance dětské klinické psychologie v Dětském centru při FTN | Obor: Dary a dotace | |||||
| 33475528 | 28.05.2025 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
283 730 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1901200/289878 | Obor: Leciva | |||||
| 32297960 | 25.02.2025 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
73 511 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1901200/0281279 | Obor: Leciva | |||||
| 33172828 | 05.05.2025 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
63 635 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1900456/1022565878 | Obor: Leciva | |||||
| 33178688 | 10.04.2025 | Sanofi s.r.o. |
|
93 644 Kč | |
| Objednávka 1000278253 | Obor: Leciva | |||||
| 33196600 | 06.05.2025 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
220 727 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1901200/0287982 | Obor: Leciva | |||||
| 32479052 | 11.03.2025 | Merck Sharp & Dohme s.r.o. |
|
1 693 525 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1900605/282628 | Obor: Leciva | |||||
| 32280456 | 24.02.2025 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
86 976 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1901201/0281249 | Obor: Leciva | |||||
| 32240836 | 20.02.2025 | Merck Sharp & Dohme s.r.o. |
|
1 270 144 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1900605/280897 | Obor: Leciva | |||||
| 32222104 | 20.02.2025 |
|
|
9 680 Kč | |
| Dodatek č. 18 ke Smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod ev.č. FTNsP 060600548 | Obor: Odpady | |||||
| 33031868 | 23.04.2025 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
64 838 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1901200/0286612 | Obor: Leciva | |||||
| 33654085 | 10.06.2025 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
1 580 031 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1901200/0291325 | Obor: Leciva | |||||
| 33611148 | 15.05.2025 | Sanofi s.r.o. |
|
166 316 Kč | |
| Objednávka 1000279509 | Obor: Leciva | |||||
| 32662736 | 25.03.2025 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
608 353 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1901200/0283931 | Obor: Leciva | |||||
| 32332904 | 27.02.2025 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
311 226 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1901200/0281613 | Obor: Leciva | |||||
| 32442992 | 12.02.2025 | Sanofi s.r.o. |
|
141 992 Kč | |
| Objednávka 1000275995 | Obor: Leciva | |||||
| 32801444 | 04.04.2025 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
306 075 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1901200/0285087 | Obor: Leciva | |||||
| 32800264 | 03.04.2025 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
139 722 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1901200/284877 | Obor: Leciva | |||||