| Smlouva podepsána | Smlouva zveřejněna | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5019532 | 19.03.2018 | 20.03.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
120 357 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1614219/42761 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 5796187 | 06.06.2018 | 07.06.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
69 188 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1614219/44099 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 27288811 | 15.01.2024 | 16.01.2024 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
107 715 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1614219/82653 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 28684943 | 09.04.2024 | 14.05.2024 | Sanofi s.r.o. |
|
206 618 Kč | |
| Objednávka 1000264664 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 31057192 | 18.11.2024 | 19.11.2024 | CSL BEHRING s.r.o. |
|
66 460 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1614219/2021290427 | Obor smlouvy: Leciva | ||||||
| 9425127 | 20.05.2019 | 24.06.2019 | sanofi-aventis, s.r.o. |
|
68 373 Kč | |
| Objednávka 1000187104 | Obor smlouvy: Leciva | ||||||
| 29740632 | 06.08.2024 | 07.08.2024 | Merck Sharp & Dohme s.r.o. |
|
96 194 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1600700/2020510977 | Obor smlouvy: Leciva | ||||||
| 27248599 | 11.01.2024 | 12.01.2024 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
76 686 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1614219/2018949709 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 30913268 | 07.11.2024 | 08.11.2024 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
90 502 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1614219/88524 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 8822623 | 17.04.2019 | 18.04.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
83 416 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1600700/103006 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 7852159 | 08.01.2019 | 09.01.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
136 508 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1602323/99210 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 8201523 | 11.02.2019 | 13.02.2019 | T-Mobile Czech Republic a.s. |
|
Neuvedena | |
| Účastnická smlouva | Obor smlouvy: Telekomunikační služby / Telco / Mobily, smart zařízení | ||||||
| 8226903 | 14.02.2019 | 16.02.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
94 257 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1614219/48527 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 8461883 | 13.03.2019 | 13.03.2019 | ViaPharma s.r.o. |
|
111 587 Kč | |
| Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží | Obor smlouvy: Leciva | ||||||
| 8519579 | 18.03.2019 | 19.03.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
69 720 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1600700/101874 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 6839215 | 27.09.2018 | 01.10.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
86 649 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1600700/95548 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 6695991 | 06.08.2018 | 17.09.2018 | sanofi-aventis, s.r.o. |
|
61 421 Kč | |
| Objednávka 1000175105 | Obor smlouvy: Leciva | ||||||
| 6741907 | 19.09.2018 | 20.09.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
90 856 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1600700/95263 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 6753739 | 21.09.2018 | 22.09.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
77 629 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1614219/45921 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 6614391 | 05.09.2018 | 06.09.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
78 888 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1600700/94708 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnický materiál | ||||||
| 5333824 | 17.04.2018 | 23.04.2018 | T-Mobile Czech Republic a.s. |
|
Neuvedena | |
| Účastnická smlouva LE hromadný | Obor smlouvy: Telekomunikační služby / Telco | ||||||
| 4976928 | 14.03.2018 | 16.03.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
164 747 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1600700/87958 | Obor smlouvy: Zdravotnický materiál / Leciva | ||||||
| 4976984 | 15.03.2018 | 16.03.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
100 006 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1614219/42694 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 4951720 | 12.03.2018 | 13.03.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
79 078 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1614219/42622 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 5298140 | 17.04.2018 | 18.04.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
67 549 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1600700/89231 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnický materiál | ||||||
| 7742471 | 21.12.2018 | 22.12.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
86 306 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1600700/98804 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 7742479 | 21.12.2018 | 22.12.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
240 475 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1614219/47593 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 7646927 | 13.12.2018 | 14.12.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
86 570 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1602323/98502 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 7647563 | 14.12.2018 | 16.12.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
128 390 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1614219/47453 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 3497006 | 18.10.2017 | 19.10.2017 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
106 134 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1600700/82363 | Obor smlouvy: Zdravotnický materiál / Leciva | ||||||
| 4039920 | 08.12.2017 | 09.12.2017 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
116 897 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1614219/2002879033 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 3581316 | 27.10.2017 | 28.10.2017 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
98 162 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1614219/40241 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 4221444 | 22.12.2017 | 23.12.2017 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
62 890 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1600700/84895 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 4220868 | 21.12.2017 | 22.12.2017 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
74 846 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1614219/41212 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 4159940 | 18.12.2017 | 19.12.2017 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
115 338 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1602323/84707 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 2780838 | 02.08.2017 | 03.08.2017 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
64 292 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1614219/38800 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 4351328 | 02.01.2018 | 11.01.2018 |
|
+97 dalších dodavatelů | Neuvedena | |
| Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele pro výběr dodavatele hygienických a čistících prostředků a kancelářských materiálů pro roky 2018 | Obor smlouvy: Čisticí výrobky / Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) / Kancelář | ||||||
| 4709320 | 15.02.2018 | 16.02.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
84 089 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1614219/42173 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 3266182 | 25.09.2017 | 26.09.2017 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
63 258 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1600700/81535 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 2854638 | 30.06.2017 | 11.08.2017 | Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina |
|
9 800 Kč | |
| ukončení smlouvy o výpůjčce - rekonstrukce budovy ve které se výpůjčka realizovala | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | ||||||