| Smlouva podepsána | Smlouva zveřejněna | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16615319 | 28.04.2021 | 18.05.2021 | sanofi-aventis, s.r.o. |
|
61 304 Kč | |
| Objednávka 1000216991 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 16554759 | 10.05.2021 | 11.05.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
120 313 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1300423/21199 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 17113651 | 01.07.2021 | 02.07.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
92 392 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1301273/144 | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Leciva | ||||||
| 17838787 | 21.09.2021 | 22.09.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
68 043 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1300454/16690 | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Leciva | ||||||
| 17992575 | 08.10.2021 | 09.10.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
78 525 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1300454/16758 | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Leciva | ||||||
| 16822451 | 04.06.2021 | 06.06.2021 | CSL BEHRING s.r.o. |
|
153 625 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1300423/21337 | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Leciva | ||||||
| 16893055 | 10.06.2021 | 11.06.2021 | Merck Sharp & Dohme s.r.o. |
|
971 872 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1300423/21366 | Obor smlouvy: Zdravotnictví | ||||||
| 18823307 | 08.10.2021 | 21.12.2021 |
|
|
Neuvedena | |
| Dodávka léků | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Leciva | ||||||
| 18337607 | 26.10.2021 | 10.11.2021 |
|
|
602 451 Kč | |
| Karlovarská krajská nemocnice a.s. | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Zdravotnické přístroje | ||||||
| 18290635 | 05.11.2021 | 08.11.2021 |
|
|
Neuvedena | |
| Dodatek č. 1 ke Smlouvě o správě a údržbě nemovitého majetku mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. | Obor smlouvy: Zdravotnictví | ||||||
| 18795831 | 16.12.2021 | 17.12.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
90 785 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1300423/22299 | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Leciva | ||||||
| 19222343 | 28.01.2022 | 29.01.2022 | Merck Sharp & Dohme s.r.o. |
|
579 977 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1300423/3013595242 | Obor smlouvy: Zdravotnictví | ||||||
| 19995499 | 01.03.2022 | 13.04.2022 | sanofi-aventis, s.r.o. |
|
536 016 Kč | |
| Objednávka 1000231600 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 18422791 | 22.10.2021 | 18.11.2021 | sanofi-aventis, s.r.o. |
|
444 484 Kč | |
| Objednávka 1000225385 | Obor smlouvy: Zdravotnictví | ||||||
| 24406997 | 25.04.2023 | 12.05.2023 | sanofi-aventis, s.r.o. |
|
72 491 Kč | |
| Objednávka 1000250860 | ||||||
| 20022411 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
73 407 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1300423/22892 | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Leciva | ||||||
| 26455599 | 03.10.2023 | 13.11.2023 | sanofi-aventis, s.r.o. |
|
249 035 Kč | |
| Objednávka 1000257464 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 26304155 | 30.10.2023 | 31.10.2023 | Merck Sharp & Dohme s.r.o. |
|
96 194 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1300454/20219 | Obor smlouvy: Zdravotnictví | ||||||
| 26337563 | 01.11.2023 | 02.11.2023 | Merck Sharp & Dohme s.r.o. |
|
279 762 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1300423/25517 | Obor smlouvy: Zdravotnictví | ||||||
| 27016739 | 19.12.2023 | 20.12.2023 | Merck Sharp & Dohme s.r.o. |
|
384 776 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1300454/3018811301 | Obor smlouvy: Zdravotnictví | ||||||
| 26574399 | 14.11.2023 | 22.11.2023 |
|
|
85 905 Kč | |
| Faktura za léky | Obor smlouvy: Zdravotnictví | ||||||
| 2768374 | 01.08.2017 | 02.08.2017 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
110 914 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1300454/13541 | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Leciva | ||||||
| 2823602 | 07.08.2017 | 08.08.2017 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
68 628 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1300454/13562 | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Leciva | ||||||
| 2881706 | 15.08.2017 | 16.08.2017 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
71 395 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1300423/47930 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 3857536 | 22.11.2017 | 23.11.2017 | Merck Sharp & Dohme s.r.o. |
|
307 643 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1300423/8773 | Obor smlouvy: Zdravotnictví | ||||||
| 4021076 | 06.12.2017 | 07.12.2017 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
118 003 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1300454/9319 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 3694672 | 06.11.2017 | 07.11.2017 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
84 403 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1300423/8604 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 2708938 | 26.07.2017 | 27.07.2017 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
83 103 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1300454/13527 | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Leciva | ||||||
| 2709050 | 26.07.2017 | 27.07.2017 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
69 056 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1300454/13528 | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Leciva | ||||||
| 3768268 | 13.11.2017 | 14.11.2017 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
118 011 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1300423/8674 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 2725262 | 27.07.2017 | 28.07.2017 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
63 906 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1300454/13533 | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Leciva | ||||||
| 4296448 | 04.01.2018 | 05.01.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
86 720 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1300423/9136 | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Leciva | ||||||
| 4329712 | 09.01.2018 | 09.01.2018 |
|
3 974 245 Kč | ||
| Smlouva o postoupení servisní smlouvy o provádění pozáručního servisu a údržby na Multix Fusion - Digital a Mobilett Mira | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Zdravotnické přístroje | ||||||
| 6010263 | 26.06.2018 | 27.06.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
83 104 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1300454/10622 | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Leciva | ||||||
| 5324964 | 20.04.2018 | 21.04.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
125 452 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1300423/10316 | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Leciva | ||||||
| 5960127 | 21.06.2018 | 22.06.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
88 257 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1300423/3180224751 | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Leciva | ||||||
| 7051815 | 18.10.2018 | 19.10.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
64 448 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1300423/11979 | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Leciva | ||||||
| 6660115 | 30.05.2018 | 12.09.2018 | sanofi-aventis, s.r.o. |
|
104 534 Kč | |
| Objednávka 1000172446 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 5807655 | 01.10.2017 | 08.06.2018 | Pfizer PFE, spol. s r.o. |
|
Neuvedena | |
| Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování množstevního bonusu | Obor smlouvy: Zdravotnictví | ||||||
| 5619043 | 09.05.2018 | 23.05.2018 |
|
|
72 190 Kč | |
| Faktura za léky - duben 2018 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||