| Smlouva podepsána | Smlouva zveřejněna | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15250187 | 20.01.2021 | 20.01.2021 |
|
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | 123 420 Kč | |
| Dodávka 30 balení rychlotestů Nadal COVID-19 Ag test, kat. číslo 243103N-20 | Obor smlouvy: Zdravotnický materiál | ||||||
| 13461220 | 04.08.2020 | 05.08.2020 |
|
AVOS a.s. | 70 303 Kč | |
| Dodávky pečiva v 36. týdnu | Obor smlouvy: Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | ||||||
| 13214000 | 08.07.2020 | 09.07.2020 |
|
AVOS a.s. | 83 773 Kč | |
| Dodávky pečiva v 32. týdnu | Obor smlouvy: Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | ||||||
| 18323655 | 10.11.2021 | 10.11.2021 |
|
AVOS a.s. | 92 348 Kč | |
| Dodávky pečiva ve 47. týdnu | Obor smlouvy: Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | ||||||
| 17757703 | 14.09.2021 | 15.09.2021 |
|
AVOS a.s. | 83 110 Kč | |
| Dodávky pečiva ve 40. týdnu | Obor smlouvy: Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | ||||||
| 17707963 | 09.09.2021 | 09.09.2021 |
|
AVOS a.s. | 86 183 Kč | |
| Dodávky pečiva v 38. týdnu | Obor smlouvy: Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | ||||||
| 19072611 | 06.01.2022 | 14.01.2022 |
|
M Computers s.r.o. | 158 873 Kč | |
| Dodávka PC a monitorů | Obor smlouvy: IT Hardware / IT | ||||||
| 12331060 | 08.04.2020 | 21.04.2020 |
|
AUTOCONT a.s. | 387 079 Kč | |
| Dodávka zboží v rozsahu dle Přílohy č. 2 | Obor smlouvy: IT / IT Hardware / IT Software (krabicový SW, licence, …) | ||||||
| 10334834 | 04.10.2019 | 04.10.2019 |
|
HÝŽA PODLAHY s.r.o. | 124 256 Kč | |
| provedení epoxidového nátěru včetně souvisejících prací a služeb v místnostech 5, 6 a 12, situovaných v suterénu pavilonu č.15 v areálu PNKM | Obor smlouvy: Stavebnictví | ||||||
| 10648932 | 06.11.2019 | 06.11.2019 |
|
AVOS a.s. | 70 432 Kč | |
| Dodávky pečiva ve 49. týdnu | Obor smlouvy: Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | ||||||
| 10217730 | 09.09.2019 | 24.09.2019 |
|
MONTA, s.r.o. | 176 151 Kč | |
| Havarijní oprava ležatých rozvodů studené vody budova č.15 PNKM | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení | ||||||
| 30956952 | 12.11.2024 | 12.11.2024 |
|
Perfect Distribution a.s. | 97 923 Kč | |
| Objednávka ručníků | ||||||
| 27845879 | 04.03.2024 | 04.03.2024 |
|
LT PROJEKT a.s. | 955 900 Kč | |
| PD - Rekonstrukce stropních podhledů pav. 21 | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce | ||||||
| 28769228 | 20.05.2024 | 21.05.2024 |
|
bika - velkoobchod papírem, spol. s r.o. | 645 316 Kč | |
| Dodávka kancelářských potřeb 2024 | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) / Kancelář / Čisticí výrobky | ||||||
| 29256128 | 24.06.2024 | 25.06.2024 |
|
UPOSS, spol. s r.o. | 422 290 Kč | |
| PD - Rekonstrukce balkonu pav. č. 13 | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce | ||||||
| 29139604 | 18.06.2024 | 19.06.2024 |
|
SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. | 158 378 Kč | |
| Chladicí a mrazicí technika laboratoř - VZ0187887 | Obor smlouvy: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis / Zdravotnictví | ||||||
| 31028632 | 21.10.2024 | 18.11.2024 |
|
SEKK spol. s r.o. | 72 310 Kč | |
| objednávka na r. 2025 | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) | ||||||
| 28344223 | 15.04.2024 | 15.04.2024 |
|
BossCan ComPrint spol. s r.o. | 1 357 510 Kč | |
| Dodávka tonerů a spotřebního materiálu do tiskáren | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) / IT Software (krabicový SW, licence, …) | ||||||
| 31822084 | 20.01.2025 | 20.01.2025 |
|
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | 209 737 Kč | |
| Kupní smlouva | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | ||||||
| 29333460 | 01.07.2024 | 01.07.2024 |
|
ACTIVA spol. s r.o. | 108 077 Kč | |
| Dodávka kancelářského papíru | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) / Pojišťovací služby | ||||||
| 27448175 | 23.01.2024 | 30.01.2024 |
|
Ing. Štěpán Martinek | 72 600 Kč | |
| Objednávka na kácení a ořez stromů 02/2024 | Obor smlouvy: Zemědělství / Zahradnické služby | ||||||
| 33396684 | 23.05.2025 | 26.05.2025 |
|
SKOLENKA s.r.o. | 83 006 Kč | |
| Dodávka pohovek | Obor smlouvy: Nábytek | ||||||
| 33487272 | 30.05.2025 | 30.05.2025 |
|
ZEMAN ART s.r.o. | 81 651 Kč | |
| Tiskopisy | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
| 24744399 | 09.06.2023 | 09.06.2023 |
|
Pavel Sýkora | 245 565 Kč | |
| Dodávka 2 ks trojkřesla a 45 ks křesel dle veřejné zakázky malého rozsahu T004/22V/00001020 | ||||||
| 31329992 | 09.12.2024 | 09.12.2024 |
|
Perfect Distribution a.s. | 97 923 Kč | |
| Objednávka ručníků | ||||||
| 3281650 | 19.09.2017 | 27.09.2017 |
|
KOVYST, spol. s r.o. | 145 592 Kč | |
| Objednávka pracovní obuvi | ||||||
| 3497806 | 18.10.2017 | 20.10.2017 |
|
AVOS a.s. | 64 674 Kč | |
| Dodávka potravin na 46. týden | Obor smlouvy: Voda a potraviny | ||||||
| 3924600 | 29.11.2017 | 30.11.2017 |
|
Jaromír Kozáček | 62 932 Kč | |
| Dodávka domácích potřeb (VZ T004/17V/00035806) | ||||||
| 3973668 | 04.12.2017 | 05.12.2017 |
|
Siemens Healthcare, s.r.o. | 180 997 Kč | |
| Dodávka materiálu do laboratoře | Obor smlouvy: Zdravotnictví | ||||||
| 31818220 | 20.01.2025 | 20.01.2025 |
|
Flídr medical s.r.o. | 924 678 Kč | |
| Úprava rozvodů medicinálního kyslíku | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | ||||||
| 28018787 | 18.03.2024 | 18.03.2024 |
|
F medical s.r.o. | 145 067 Kč | |
| Provádění komplexních servisních služeb přímé digitalizace AVANSE Retrofit. | Obor smlouvy: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis / Opravy a údržba zdravotnických přístrojů / Zdravotnictví | ||||||
| 31802772 | 16.01.2025 | 17.01.2025 |
|
Alza.cz a.s. | 60 839 Kč | |
| Objednávka telefonů | Obor smlouvy: Mobily, smart zařízení | ||||||
| 30564188 | 10.10.2024 | 15.10.2024 |
|
MONTA, s.r.o. | Neuvedena | |
| Objednávka propojení vodovodní trasy (P29-P30) | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení | ||||||
| 4980188 | 16.03.2018 | 16.03.2018 |
|
LAW CZ s.r.o. | 93 662 Kč | |
| Dodávka kancelářských a jiných potřeb (VZ ID: T004/18V/00003919) | ||||||
| 7214823 | 05.11.2018 | 05.11.2018 |
|
Siemens Healthcare, s.r.o. | 192 250 Kč | |
| Objednávka materiálu do laboratoře | Obor smlouvy: Zdravotnictví | ||||||
| 6862531 | 03.10.2018 | 03.10.2018 |
|
Brand product s.r.o. | 283 082 Kč | |
| Objednávka drogerie na základě VZMR T004/18V/00010349 | ||||||
| 7272139 | 06.11.2018 | 09.11.2018 |
|
Natur comfort NP s.r.o. | 200 299 Kč | |
| Dodávka zdravotních matrací s potahem (VZ id T004/18V/00010848) | ||||||
| 9952907 | 23.08.2019 | 26.08.2019 |
|
KODEX, a.s. | 70 909 Kč | |
| Dodávka kancelářských a jiných potřeb (VZ id: T004/19V/00002577) | ||||||
| 30335888 | 24.09.2024 | 30.09.2024 |
|
SANITA CAR s.r.o. | 66 550 Kč | |
| Objednávka - servis traktoru Zetor 5211 | ||||||
| 3031390 | 31.08.2017 | 01.09.2017 |
|
Mojmír Valentík | 302 288 Kč | |
| Výměna svítidel venkovního osvětlení včetně připojovací výzbroje | ||||||