| Smlouva podepsána | Smlouva zveřejněna | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12104324 | 30.03.2020 | 01.04.2020 |
|
INTAC, spol. s r.o. | 87 846 Kč | |
| 243600 - Nákup záložních zdrojů UPS | Obor smlouvy: Energie | ||||||
| 30261224 | 23.09.2024 | 24.09.2024 |
|
Ateliér BO s.r.o. | 248 050 Kč | |
| 0217 - N00624V00025664 - Zpracování zjednodušené PD, výkazu výměr, cenové kalkulace nákladůna obnovu prac. stomatologie; 6440-0217-2024-21 | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Práce při dokončování budov | ||||||
| 28256615 | 04.04.2024 | 08.04.2024 |
|
Standpro s.r.o. | 93 444 Kč | |
| 0217 - N00624V00005740 - Oprava podhledů objektu - SO 001 (Ubikace mužstva), SMU Javorová Skála Cunkov; 6440-0217-2024-5 | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Práce při dokončování budov | ||||||
| 28455059 | 22.04.2024 | 24.04.2024 |
|
Marek Adamec | 224 957 Kč | |
| 0226 - N00624V00007871 - Oprava výmalby, výměna dřevěných oken a střešné krytiny garáže č. 43; 6440-0210-2024-17 | Obor smlouvy: Stavebnictví / Práce při dokončování budov / Konstrukční a stavební práce | ||||||
| 29273396 | 25.06.2024 | 26.06.2024 |
|
Martin Kryš | 1 110 780 Kč | |
| 0547 - N00624V00014716 - Oprava krytiny; 6440-0547-2024-3 | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Práce při dokončování budov | ||||||
| 28592999 | 24.04.2024 | 06.05.2024 |
|
ARYKA IN-WEST a.s. | 101 393 Kč | |
| 0112 - Havarijní oprava vrat úlů č. 3 POSY; 6440-0112-2023-87 | Obor smlouvy: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis / Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | ||||||
| 29087680 | 13.06.2024 | 14.06.2024 |
|
Stanislav Kadluba | 16 529 Kč | |
| 0112 - Dodatek č. 1 - N00624V00009541 - Oprava venkovního schodiště Letiště Čáslav; 6440-0112-2024-10 | Obor smlouvy: Stavebnictví / Práce při dokončování budov | ||||||
| 29377620 | 04.07.2024 | 04.07.2024 |
|
Jindřichohradecká stavební s.r.o. | 2 674 100 Kč | |
| 0210 - N00624V00016954 - Oprava podlah, omítek, výmalba, oprava zdi, oplocení; 6440-0210-2024-33890 | Obor smlouvy: Stavebnictví / Práce při dokončování budov / Konstrukční a stavební práce | ||||||
| 29924708 | 26.08.2024 | 27.08.2024 |
|
ACP Engineering s.r.o. | 215 622 Kč | |
| 0547 - N00624V00021714 - Čištění potrubí vzduchotechniky; 6440-0547-2024-102 | Obor smlouvy: Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | ||||||
| 29892588 | 21.08.2024 | 23.08.2024 |
|
Milan Novák | 1 535 920 Kč | |
| 0514 - N00624V00021216 - Oprava fasády , střechy , okapového chodníku a betonového vjezdu, nátěr ocelových vrat; 6440-0514-2024-06 | Obor smlouvy: Stavebnictví / Práce při dokončování budov / Konstrukční a stavební práce | ||||||
| 29760960 | 09.08.2024 | 09.08.2024 |
|
Marek Adamec | - 122 083 Kč | |
| 0503 - Dodatek č. 1 - Oprava střechy a střešních oken; 6440-0503-2024-39 | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Práce při dokončování budov | ||||||
| 30018044 | 02.09.2024 | 04.09.2024 |
|
Bricky s.r.o. | 63 901 Kč | |
| 0518 - Dodatek č. 1 - N00624V0011645 - Oprava chodníků a zpevněných ploch - obj. č. 149 a 141; 6440-0518-2024-003 | Obor smlouvy: Stavebnictví / Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice / Konstrukční a stavební práce | ||||||
| 29969924 | 29.08.2024 | 30.08.2024 |
|
ELKOV elektro a.s. | 363 833 Kč | |
| 0529 - N00624V00022170 - Nákup elektromateriálu; 6440-0529-2024-42 | Obor smlouvy: Služby závodních jídelen / Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | ||||||
| 28282875 | 09.04.2024 | 10.04.2024 |
|
TRASKO, a.s. | Neuvedena | |
| 0226 - Dodatek č. 1 - N00622V00015255 - Servis technologického zařízení a tepelných čerpadel; 6440-0226-2022-6 | Obor smlouvy: Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | ||||||
| 30675424 | 22.10.2024 | 23.10.2024 |
|
Standpro s.r.o. | 469 480 Kč | |
| 0529 - N00624V00031619 - Havarijní oprava střešního pláště na b.č. 40 a 123 - Letiště Pardubice; 6440-0529-2024-89 | Obor smlouvy: Stavebnictví / Práce při dokončování budov / Konstrukční a stavební práce | ||||||
| 29250912 | 21.06.2024 | 25.06.2024 |
|
AURINKO - DV s.r.o. | 1 052 600 Kč | |
| 0228 - N00624V00012822 - Oprava garážových vrat; 6440-0228-2024-13 | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Práce při dokončování budov | ||||||
| 30456744 | 07.10.2024 | 08.10.2024 |
|
Venc, s.r.o. | 87 959 Kč | |
| 0530 - Dodsatek č. 1 - N00624V00017213 - Oprava rozvodů vody u b.č. 1 a č. 3, letiště Chrudim; 6440-0530-2024-032 | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení / Konstrukční a stavební práce | ||||||
| 30503632 | 07.10.2024 | 10.10.2024 |
|
Miroslav Chaloupka | 1 007 906 Kč | |
| 0112 - N00624V00026105 - Měsíční servis, roční kontrola, údržba a opravy výstražného osvětlení letiště Čáslav; 6440-0112- 2024-42 | Obor smlouvy: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis / Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | ||||||
| 28744234 | 13.05.2024 | 20.05.2024 |
|
ARBO-Linné, s.r.o. | Neuvedena | |
| 0112 - Dodatek č. 1 N00623V00010180 - Výsadba stromů; 6440-0112-2023-19 | Obor smlouvy: Zemědělství | ||||||
| 28249915 | 04.04.2024 | 08.04.2024 |
|
VV TOP s.r.o. | 88 572 Kč | |
| 0401 - N00624V00007112 - Oprava plynových zařízení - posádka Liberec; 6440-0401-2024-12 | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | ||||||
| 27382955 | 22.01.2024 | 24.01.2024 |
|
Marius Pedersen a.s. | 64 510 Kč | |
| 0547 - Objednávka č. 1/2024 k RD 21106000379 | Obor smlouvy: Technické služby / Odpady | ||||||
| 28639863 | 06.05.2024 | 10.05.2024 |
|
ELKOV elektro a.s. | 107 992 Kč | |
| 0401 - N00624V00008046 - Nákup elektroinstalačního materiálu; 6440-0401-2024-6 | Obor smlouvy: Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) / Služby závodních jídelen | ||||||
| 30140816 | 10.09.2024 | 13.09.2024 |
|
Jiří Škoch | 119 730 Kč | |
| 0518 - N00624V000024690 - Pravidelná revize elektroinstalace VN a NN trafostanic; 6440-0518-2024-023 | Obor smlouvy: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis / Stavebnictví | ||||||
| 30140800 | 04.09.2024 | 13.09.2024 |
|
CELIO a.s. | 75 802 Kč | |
| 0112 - Objednávka č. 33-09-2024-0112 RD č. 21106000380 - jímky | Obor smlouvy: Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | ||||||
| 30341480 | 24.09.2024 | 30.09.2024 |
|
Jiří Škoch | 556 225 Kč | |
| 0228 - N00624V00025121 - Porevizní opravy elektrorozvodů; 6440-0228-2024-25 | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Práce při dokončování budov | ||||||
| 28978704 | 11.04.2024 | 06.06.2024 |
|
SHZ Vysoké Mýto s.r.o. | Neuvedena | |
| 0112 - Dodatek č. 1 - N00623V00034491 - Servis SHZ na OTL-1 a OTL-2; 6440-0112-2023-78 | ||||||
| 33436168 | 27.05.2025 | 28.05.2025 |
|
John 316 s.r.o. | 831 864 Kč | |
| 0547 - N00625V00011581 - Oprava střešní krytiny SO 017; 6440-0547-2025-2 | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Práce při dokončování budov | ||||||
| 34300073 | 30.07.2025 | 01.08.2025 |
|
FS Construction Servis s.r.o. | 281 357 Kč | |
| 0210 - N00625V00022666 - Stavební opravy (podlahy, omítky, malby) ; 6440-0210-2025-6 | Obor smlouvy: Stavebnictví / Práce při dokončování budov / Konstrukční a stavební práce | ||||||
| 34452009 | 13.08.2025 | 15.08.2025 |
|
CRYSTAL MAGIC METAL s.r.o. | Neuvedena | |
| 0503 - Dodatek č. 1 - N00625V00019324 - Oprava oplocení; 6440-0503-2025-80 | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | ||||||
| 34501873 | 20.08.2025 | 20.08.2025 |
|
ZOGENA s.r.o. | 199 484 Kč | |
| 0112 - N00625V00023620 - Oprava okapů; 6440-0112-2025-50 | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Práce při dokončování budov | ||||||
| 32318968 | 27.02.2025 | 28.02.2025 |
|
Kantora s.r.o. | 1 273 931 Kč | |
| 0112 - N00625V00003188 - Oprava střech a okapů SO č. 429, 470 a 432; 6440-0112-2024-3 | Obor smlouvy: Stavebnictví / Práce při dokončování budov / Konstrukční a stavební práce | ||||||
| 33756633 | 18.06.2025 | 19.06.2025 |
|
GRIZZLY EVERYTHING s.r.o. | 1 382 025 Kč | |
| 0630 - N00625V00015519 - Oprava podlahy 1.12, oprava nádvoří; 6440-0630-2025-010 | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Práce při dokončování budov | ||||||
| 33757057 | 19.06.2025 | 19.06.2025 |
|
Ludva s.r.o. | 1 364 770 Kč | |
| 0401 - N00625V00016727 - Oprava fasády; 6440-0401-2025-46 | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Práce při dokončování budov | ||||||
| 34193217 | 23.07.2025 | 23.07.2025 |
|
SDZprofin, s.r.o. | 151 279 Kč | |
| 0630 - Dodatek č. 1 - N00625V00018362 - Výměna výplní otvorů, oprava fasády a okapního chodníku; 6440-0630-2025-018 | Obor smlouvy: Stavebnictví / Práce při dokončování budov / Konstrukční a stavební práce | ||||||
| 34192737 | 16.07.2025 | 23.07.2025 |
|
RTT, a.s. | 163 955 Kč | |
| 0547 - Objednávka č. 25-0547/1 RD č. 23105002432 - kontejner | Obor smlouvy: Technické služby / Odpady | ||||||
| 34098365 | 11.07.2025 | 15.07.2025 |
|
BROCHIER s.r.o. | 1 024 412 Kč | |
| 0217 - N00625V00018641 - Vyfrézování, vyvložkování kanalizace - SO 521 (Kanalizace PDA), kas. Prokopa Holého Tábor; 6440-0217-2025-25 | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | ||||||
| 34910737 | 19.09.2025 | 23.09.2025 |
|
Instal Hanousek s.r.o. | 124 507 Kč | |
| 0529 – N00625V00026478 - Oprava části požárního vodovodu b.č. 15 – Kasárna Lázně Bohdaneč; 6440-0529-2025-48 | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Práce při dokončování budov | ||||||
| 35183813 | 30.09.2025 | 13.10.2025 |
|
CELIO a.s. | 106 445 Kč | |
| 0112 - Objednávka č. 46-10-2025-0112 RD č. 21106000380 - vývoz jímek | Obor smlouvy: Odpady | ||||||
| 35201669 | 08.10.2025 | 14.10.2025 |
|
Marius Pedersen a.s. | 102 144 Kč | |
| 0228 - Objednávka č. 10/2025 RD č. 21106000379 - vývoz jímek | Obor smlouvy: Technické služby | ||||||
| 35294825 | 20.10.2025 | 21.10.2025 |
|
S U M O s.r.o. | 504 005 Kč | |
| 0529 - N00625V00032184 - HO odpínačů TS2; 6440-0529-2025-59 | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Práce při dokončování budov | ||||||