Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA
č. 142/2020/RISM/, ze dne 20.04.2020
(na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky)
Objednatel Dodavatel
Město Dvůr Králové nad Labem Ing. Luboš Kasper
Kolmá 500/
náměstí T. G. Masaryka 38 54103 Trutnov
544 17 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Číslo účtu: IČO: 11604115
IČO: 00277819 DIČ:
DIČ: CZ00277819
Plátce DPH
Lhůta plnění :
Místo dodání:
Veřejná zakázka: 499 318 117
Vyřizuje: Ing. Jan Fíla, tel.:
Spisová značka:
Objednáváme u Vás
Výkon technického dozoru stavebníky na investiční akci "Vestavba učeben v Základní škole Podharť, Dvůr
Králové nad Labem". Jedná se o stavební část i o dozor při instalaci nábytku i vybavení učeben podle Vaší
nabídky ze dne 09.04.2020.
Cena s DPH: 143 985,16Kč
Předběžná řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
[X ] individuální příslib [ ] limitovaný příslib
………………………………. ……………..……………….
příkazce operace správce rozpočtu
Vedoucí odboru – není-li shodný s příkazcem operace. ……………………..……….
NA FAKTUŘE VŽDY UVÁDĚJTE ČÍSLO OBJEDNÁVKY
Pokud nebude číslo objednávky uvedeno, bude Vám faktura nevyplaceně vrácena zpět
Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve do třiceti dnů od data doručení včetně (razítko podatelny).
Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.