Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA
č. 165/2022/RISM/, ze dne 24.05.2022
(na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky)
Objednatel Dodavatel
Město Dvůr Králové nad Labem EPO SPOL s.r.o.
Dlouhá 322/
náměstí T. G. Masaryka 38 37382 Včelná
544 17 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM IČO: 08953872
DIČ: CZ08953872
Číslo účtu:
IČO: 00277819
DIČ: CZ00277819
Plátce DPH
Lhůta plnění: 08.06.2022 -30.06.2022
Místo dodání:
Veřejná zakázka:
Vyřizuje: Ing. Josef Oulehla
Tel.: 499 318 277, 604 302 770
Spisová značka:
Objednáváme u Vás
nátěr ledové plochy ZS ve Dvoře Králové nad Labem dle projednané nabídky. Obsahem objednávky je
přebroušení plochy a odstranění stávajícího nátěru, vysátí celé plochy od prachu a jiných nečistot, 3x nátěr
materiál bílý GOREPOX M (aplikace dle technického listu) a lajnování celého hřiště dle platných pravidel (1x
olepení a 2x nátěr).
Záruční doba 60 měsíců.
Platební podmínky: forma úhrady fakturou se splatností 30 dní.
Tato objednávka byla schválena usnesením R/352/2022 113. RM Dvůr Králové nad Labem dne 01.06.2022.
Tato VZMR je zadávána v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č.3/2022 - Pravidla
pro zadávání veřejných zakázek městem Dvůr Králové nad Labem a příspěvkovými organizacemi zřízenými
městem.
Cena bez DPH: 611 000,00 Kč
Požadujeme, aby faktura byla vystavena v režimu přenesené daňové působnosti ve smyslu
ustanovení §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
………………………….
oprávněná osoba
AKCEPTACE 07.06.2022
NA FAKTUŘE VŽDY UVÁDĚJTE ČÍSLO OBJEDNÁVKY
Pokud nebude číslo objednávky uvedeno, bude Vám faktura nevyplaceně vrácena zpět
Datum splatnosti faktury je stanoveno do třiceti dnů od data doručení včetně (razítko podatelny).
Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.