Textová podoba smlouvy Smlouva č. 27614959: Objednávka autorského dozoru

Příloha RS_Objednávka 20240061.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        OBJEDNÁVKA

                     Objednavatel: IČO: 00263991 - Město Lovosice
                                       Školní 407/2, 41030, Lovosice

                              Dodavatel:                IČO:          03011674                  DIČ: CZ03011674

                                                                      desk architekti s. r. o.

                                                                      Heřmanova 720/27

                                                                      17000     Praha

Lovosice, dne: 13.02.2024                                                               Vyřizuje: Vedoucí ORM a ŽP

OBJEDNÁVKA číslo: 20240061
Objednávka autorského dozoru

Datum vystavení: 08.02.2024   Datum účinnosti: 08.02.2024                              Termín:  08.02.2024

Cena objednávky:                         66 550,00 CZK                          Telefon:
                                                                                E-mail:
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

Č. bankovního účtu:   724471             Kód banky: 0100

Objednávka autorského dozoru
dle CN ze dne 5.10.2023
k fakturaci bude přikládán výpis provedených výkonů s časovou dotací
hodina á Kč
časová dotace 90 hodin

Žádáme dodavatele:
- dodržujte 30denní splatnost pro Vámi vystavené faktury, dle § 1963, novela občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
- k vystavené faktuře přiložte jako přílohu kopii naší objednávky, jinak Vám nebude faktura proplacena !

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách.

Položky finančního profilu objednávky

Bankovní účet        ODPA POL ZJ UZ                     ORJ                  ORG                                    Částka v CZK

724471         0100 003412    5169 000 000000000        0000000000           0000003000000                                     66 550,00

Objednávku schválil: