Textová podoba smlouvy Smlouva č. 2915478: ND tram

Příloha 7171012300.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

                     se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

                     IČ - 00005886, DIČ - CZ00005886
                     zápis v obch.rejstříku vedeném MS v Praze dne 11.7.1991, sp. zn.: Rg.: B 847
                     č.účtu - 1930731349/0800, Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1

Objednávka č: 7171012300 ze dne 21.08.2017

Kontaktní osoba                      Příjemce objednávky

XXXXX XXXXXX                         PRAGOIMEX a.s.
                                     Pod náspem 795/12
Telefon / Fax                        190 00 Praha 9, Libeň

+XXX XXX XXX XXX / +XXX XXX XXX XXX

E-mail

XXXXX@XXXXX.XXX

Adresa dodávky:                      IČ : 15888100
                                     DIČ: CZ15888100
XXXXX XXXXXX
XXXXXXX XXX XXX XXX                  Vaše číslo u nás: 100866
XXXXXXX XX
XXX XX XXXXX

Není-li mezi dodavatelem a Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností (dále jen DPP) plněno podle smlouvy, řídí se obchodní vztahy mezi smluvními stranami
příslušnými ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek DPP (dále jen VOP). Aktuální VOP jsou přístupné na adrese: http://www.dpp.cz/vop . Dodavatel potvrzením
objednávky nebo zahájením plnění stvrzuje svůj souhlas s těmito VOP a se skutečností, že se s VOP seznámil. DPP výslovně upozorňuje, že nedílnou součástí faktury je odkaz na
číslo objednávky a také potvrzený předávací protokol, popř. potvrzený dodací list. Předávací protokol, případně potvrzený dodací list, musí obsahovat odkaz na číslo objednávky.
Nebude-li příslušná faktura obsahovat náležitosti zde uvedené a náležitosti dle VOP, je DPP oprávněn vrátit fakturu dodavateli jako neoprávněně vystavenou.
Není-li mezi smluvními stranami písemně sjednáno jinak, je doba splatnosti faktur 30 kalendářních dnů.
Dodavatel souhlasí s uveřejněním této objednávky v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb.; z důvodu ochrany obchodního tajemství budou jednotkové ceny začerněny.
Pokud dodavatel zahájí plnění dle této objednávky, aniž by předem písemně potvrdil její akceptaci, považuje se objednávka zahájením plnění za bezvýhradně potvrzenou.
Objednáváme u Vás níže uvedené položky:

Dodací lhůta: 01.11.2017

Pro následující položky očekáváme Vaše potvrzení objednávky:

                                                                                                                                            Měna CZK
______________________________________________________________________________________

Pol. Materiál        Označení

Obj.množství         Jednotka  Cena MJ (bez DPH)               Cena (bez DPH)
______________________________________________________________________________________

10 545800160         Dveře lámací 4článkové 0044-2-08-01-0 ¨*

               X Kus XXX.XX                                    XXXX.XX

20 545800161         Dveře lámací 3článkové 0044-2-08-02-0 ¨*

               X Kus XXX.XX                                    XXXX.XX

30 545803113         Závěs k 2křídl.dveřím 0044-2-08-05-0 ¨

               X Kus XXX.XX                                    XXXX.XX
______________________________________________________________________________________

                     Celková hodnota (bez DPH)                 369.850,00 CZK

______________________________________________________________________________________

Potvrzenou objednávku zašlete zpět na adresu kontaktní osoby.

............................                       ............................
Razítko a podpis dodavatele:                       Razítko a podpis odběratele:

Příloha : 1

                                     strana 1 z 1