Textová podoba smlouvy Smlouva č. 32592452: ND tram

Příloha 7251005047.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

                     se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

                     IČO - 00005886, DIČ - CZ00005886
                     zápis v obch.rejstříku vedeném MS v Praze dne 11.7.1991, sp. zn.: Rg.: B 847
                     č.účtu - 1930731349/0800, Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1

Objednávka č: 7251005047 ze dne 18.03.2025

Kontaktní osoba                                       Příjemce objednávky

XXXXX XXXXXX                                          PRAGOIMEX a.s.
                                                      Pod náspem 795/12
Telefon / Fax                                         190 00 Praha 9 - Libeň

+XXX XXX XXX XXX / +XXX XXX XXX XXX

E-mail

XXXXX@XXXXX.XXX

Adresa dodávky:                                       IČ :
                                                      DIČ:
XXXXX XXXXXX
XXXXXXX XXX XXX XXX                                   Vaše číslo u nás: 803540
XXXXXXX XX
XXX XX XXXXX

Z důvodu ochrany obchodního tajemství budou při uveřejnění v registru smluv jednotkové ceny začerněny.

Dodací lhůta: 31.12.2025

Platební podmínky: Splatné do 30-ti dnů

Pro následující položky očekáváme Vaše potvrzení objednávky:

                                                                                                                                      Měna CZK
______________________________________________________________________________________

Pol.  Materiál       Označení

      Obj.množství   Jednotka  Cena MJ (bez DPH)                                                        Cena (bez DPH)
______________________________________________________________________________________

10 545873197         Skříň tramvaj.typ VarCB3LF T3 bez dopr.#

                    X Kus XXX.XX                                                                        XXXX.XX

      Objednávka podle smlouvy č. 0001640020

      Odvolávka na kontrakt 9002003166 Položka 00020

______________________________________________________________________________________

                     Celková hodnota (bez DPH)                                                          9.007.902,72 CZK

______________________________________________________________________________________

Potvrzenou objednávku zašlete zpět na adresu kontaktní osoby.

............................                                                                            ............................
Razítko a podpis dodavatele:                                                                            Razítko a podpis odběratele:

Příloha : 1

                                                      strana 1 z 1