Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka vydaná č. OVM-22/2025 Strana
č. 1
Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, Adresát:
110 00 Praha 1, IČO 00064581, DIČ CZ00064581 EKOSTAV a.s.
zastoupené obchodní společností
Kolektory Praha, a.s., Pešlova 341/3, Brigádníků 3353/351b
190 00 Praha 9 - Vysočany 100 00 Praha 10
na základě mandátní smlouvy č.
MAN/55/01/001976/2005 ze dne 22.12.2005
Odběratel:
Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2/2 Dodavatel:
11001 Praha 1 EKOSTAV a.s.
Česká republika Brigádníků 3353/351b
100 00 Praha 10
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581 IČO: 45795479
Peněžní ústav objednatele: PPF Banka, a.s. DIČ: CZ45795479
Č.účtu: 059029-0005157998/6000
Dodací adresa:
Datum vystavení dokladu: 07.04.2025 Tel: 272 184 405
Vystavil(a): Martin Frejlach
email: frejlachm@kolektory.cz
Fakturu zašlete na: faktury@kolektory.cz nebo na Kolektory Praha, a.s., Pešlova 341, 190 00 Praha 9
Na faktuře uveďte číslo této objednávky, jinak se vystavujete riziku vrácení pro neúplnost údajů.
Dodavatel bere na vědomí povinnost objednatele (odběratele) vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Akce Předmět zdanitelného plnění Počet / m.j. Celkem bez DPH Datum dodání
Objednáváme u Vás čištění trubního systému čerpání odpadní vody a doplnění větve potrubí na kolektoru Žižkov na oblasti Centrum.
Rozsah plnění je dále specifikován nabídkou dodavatele ze dne 04. 03. 2025.
Dodavatel bude fakturovat na základě objednatelem odsouhlaseného písemného soupisu provedených prací.
Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 kalendářních dnů od doručení objednateli.
Záruční doba: 24 měsíců.
6000 341 355,74 18.06.2025
Celkem bez DPH v Kč 341 355,74
Vystaveno v systému ABRAGen
Telefon:+420 272 184 111 E-mail: faktury@kolektory.cz
WWW: http://www.kolektory.cz