Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
ROK: 2025 KOBIT - THZ CZ s.r.o. Objednávka
Dodavatel: Tovární 123
538 21 Slatiňany Číslo: 25/10/000719
Požadavek: P2025/645
Odběratel: HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
Zlínského kraje Datum: 02.10.2025
Přílucká 213, 760 01 Zlín
Na fakturu uvádějte číslo naší objednávky.
Fakturu zasílejte na adresu odběratele.
Místo dodání: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Oddělení IZS a služeb
Přílucká 213
76001 Zlín
Termín dodání: 15.12.2025
IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátci DPH Forma úhrady : převodní příkaz
Bankovní spojení : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX č.účtu : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Vyřizuje: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Telefon : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pol. Text Množství Cena vč. DPH
za jednotku
513718 Objednáváme u Vás:
513918 Technické prostředky do CAS (dle přílohy) 1 99 213,00
Technické prostředky do CAS (dle přílohy)
1 20 857,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH 120 070,00 Kč
Typ rozpočtových prostředků: provozní
-
02.10.2025 za HZS Zlínského kraje
dne
-
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy jméno a podpis dodavatele
02.10.2025
dne
Dodavatel: KOBIT - THZ CZ s.r.o. Objednávka
Tovární 123
538 21 Slatiňany Číslo: 25/10/000719
Požadavek: P2025/645
Odběratel: HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
Zlínského kraje Datum: 02.10.2025
Přílucká 213, 760 01 Zlín
Na fakturu uvádějte číslo naší objednávky.
Fakturu zasílejte na adresu odběratele.
Místo dodání: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Oddělení IZS a služeb
Přílucká 213
76001 Zlín
Termín dodání: 15.12.2025
IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátci DPH Forma úhrady : převodní příkaz
Bankovní spojení : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX č.účtu : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Vyřizuje: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Telefon : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pol. Text Množství Cena vč. DPH
za jednotku
513718 Objednáváme u Vás:
513918 Technické prostředky do CAS (dle přílohy) 1 99 213,00
Technické prostředky do CAS (dle přílohy)
1 20 857,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH 120 070,00 Kč
Typ rozpočtových prostředků: provozní
-
02.10.2025 za HZS Zlínského kraje
dne
-
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy jméno a podpis dodavatele
02.10.2025
dne
Dodavatel: KOBIT - THZ CZ s.r.o. Objednávka
Tovární 123
538 21 Slatiňany Číslo: 25/10/000719
Požadavek: P2025/645
Odběratel: HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
Zlínského kraje Datum: 02.10.2025
Přílucká 213, 760 01 Zlín
Na fakturu uvádějte číslo naší objednávky.
Fakturu zasílejte na adresu odběratele.
Místo dodání: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Oddělení IZS a služeb
Přílucká 213
76001 Zlín
Termín dodání: 15.12.2025
IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátci DPH Forma úhrady : převodní příkaz
Bankovní spojení : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX č.účtu : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Vyřizuje: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Telefon : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pol. Text Množství Cena vč. DPH
za jednotku
513718 Objednáváme u Vás:
513918 Technické prostředky do CAS (dle přílohy) 1
Technické prostředky do CAS (dle přílohy) 1
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH 120 070,00 Kč
02.10.2025 -
dne za HZS Zlínského kraje
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy -
jméno a podpis dodavatele
02.10.2025
dne