Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA
č. 60/2017/OI/sam, ze dne 14.11.2017
(na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky)
Objednatel Dodavatel
Město Dvůr Králové nad Labem VERTIX s.r.o.
Štrossova 291/
náměstí T. G. Masaryka 38 53003 Pardubice
544 17 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Číslo účtu: IČ: 02199939
IČ: 00277819 DIČ:
DIČ: CZ00277819
Plátce DPH
Lhůta plnění :
Místo dodání:
Veřejná zakázka:
Vyřizuje: Ondřej Samek, tel.: 499318181
Spisová značka:
Objednáváme u Vás
WinSvrDataCtr SNGL SA MVL 2Proc - rozložení platby do 3 let (třetí a poslední platba).
Cena s DPH: 79 110,00Kč
Předběžná řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
[ ] individuální příslib [ ] limitovaný příslib
………………………………. ……………..……………….
příkazce operace správce rozpočtu
Vedoucí odboru – není-li shodný s příkazcem operace. ……………………..……….
NA FAKTUŘE VŽDY UVÁDĚJTE ČÍSLO OBJEDNÁVKY
Pokud nebude číslo objednávky uvedeno, bude Vám faktura nevyplaceně vrácena zpět
Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve do třiceti dnů od data doručení včetně (razítko podatelny).
Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.