Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka
O B J E D N Á V K A
č. 93/2018/RISM/ha, ze dne 20.03.2018
(na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky)
NA FAKTUŘE VŽDY UVÁDĚJTE ČÍSLO OBJEDNÁVKY
Pokud nebude číslo objednávky uvedeno, bude Vám faktura nevyplaceně vrácena zpět
Datum splatnosti faktury je stanoveno do třiceti dnů od data doručení včetně (razítko podatelny).
Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.
Veřejná zakázka: VZMR
Vyřizuje: Ing. Jan Haas, tel.: 499 318 119
Spisová značka: 1013/2008
Objednáváme u Vás
rozšíření - prodloužení VO v Lipnici u Dvora Králové nad Labem, v souladu se zpracovanou PD a na ni
vydaným Územním souhlasem a ze strany TSm předloženou a projednanou nabídkou.
Rozsah plnění: dle projednané nabídky.
Termín plnění: do konce června 2018.
Forma úhrady: fakturou se splatností 30 dní.
Cena: dle projednané a přiložené nabídky - 52.435,00 Kč bez DPH.
Záruka: 60 měsíců.
Tato VZMR je zadávána v souladu s Vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2016, čl. 5 -
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem s tím, že
zadavatel stanovuje omezení plnění subdodavatelem do max. výše 20 % z celkové hodnoty!
Cena s DPH: 63 446,00 Kč
Cena bez DPH: 52 435,00 Kč
Požadujeme, aby vystavená faktura byla podle ustanovení §92 odst. e zákona č. 235/2004 Sb. ve
znění pozdějších předpisů – přenesení daňové povinnosti při stavebních nebo montážních pracích.
Předběžná řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
[ ] individuální příslib [ ] limitovaný příslib
………………………………. ……………..……………….
příkazce operace správce rozpočtu
Akceptováno:
26.03.2018
Dodavatel
Technické služby města Dvora Králové nad Labem
Seifertova 2936/
54401 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 00052981
DIČ: CZ00052981
Objednatel
Město Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38
544 17 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Číslo účtu:
IČ: 00277819
DIČ: CZ00277819
Plátce DPH
Lhůta plnění :
Místo dodání: Dvůr Králové nad Labem -
Lipnice
O B J E D N Á V K A
č. 93/2018/RISM/ha, ze dne 20.03.2018
(na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky)
NA FAKTUŘE VŽDY UVÁDĚJTE ČÍSLO OBJEDNÁVKY
Pokud nebude číslo objednávky uvedeno, bude Vám faktura nevyplaceně vrácena zpět
Datum splatnosti faktury je stanoveno do třiceti dnů od data doručení včetně (razítko podatelny).
Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.
Vedoucí odboru – není-li shodný s příkazcem operace. ……………………..……….