Textová podoba smlouvy Smlouva č. 5574239: Zajištění incomingové mise v rámci akce Business den Běloruska, která

Příloha 28-17-objednavka-incomingova-mise-komora-SNS.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        Razítko a podpis 

OBJEDNÁVKA 

Odběratel: Česká republika 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu 

 Na Františku 32/ 1039 

 110 15 Praha 1 

Objednávka číslo: 28/17 
 

Komora pro hospodářské styky se SNS 

      

Freyova 27  

190 00   Praha 9 

      

 

IČ 25634763 

DIČ CZ25634763  

 
 

Praha dne:               9. 8.  2017 

Požadovaná dodací lhůta:           říjen 2017 

Číslo účtu:  

Banka: ČNB Praha 1 

IČ: 47609109 

DIČ: není plátcem 

Útvar: 51400 

Vystavil: Ing. Lenka Koucká 

Telefon:  

Fax:       

 

V souvislosti se zajištěním incomingové mise v rámci akce Business den Běloruska, která se 
koná u příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně 11. října 2017, a v souladu s 
Vaším projektem schváleným dne 4. 8. 2017 u Vás objednáváme následující služby:    
 

 Doprava v ČR mikrobusem  (3 dny)                                 15.000,- Kč 

 Tlumočení do dvou jazyků (2 tlumočnice, tlumočení 4 hodiny)       9.000,- Kč 

 Informační podpora (podkladové materiály, pro dílčí aktivity)             18.000,- Kč 

 Pronájem prostor, sál Morava, pavilon A3                                          7.000,- Kč 

 Pronájem audio a video techniky                                 7.000,- Kč  
(dataprojektor, notebook, tlumočnická souprava, ozvučení) 

 Poutač s informací o zapojení MPO do projektu (včetně loga MPO)    2.000,- Kč 

 Pozvánka cca 250 výtisků                                 8.000,- Kč 

 Hostesky (doprovod po dobu 3 dnů)                                           4.000,- Kč 
(2 hostesky cca 4 hod./den na 3 dny) 

 Občerstvení při akci pro 120 osob                                          29.000,- Kč 
 

Celková cena za uvedené služby činí 99.000 Kč bez DPH.  
 
 

Dodavatel předloží odběrateli po ukončení akce závěrečnou zprávu, obsahující podrobný popis 
průběhu akce, vyhodnocení, přehled skutečných nákladů, fotodokumentaci, případně další 
důležité informace a doporučení. Po schválení zprávy ze strany MPO vystaví fakturu za 
poskytnutou službu včetně tabulky skutečných nákladů (vše ve dvojím vyhotovení). 
 
MPO si vyhrazuje právo provést kontrolu průběhu akce na místě a případně požádat o 
předložení kopií dodavatelských faktur vztahujících se k jednotlivým nákladovým položkám. 
 
 
                                                                                            Ing. Jaroslava Beneš Špalková 

                                                  Ředitelka odboru řízení exportní strategie a služeb 

Na faktuře uveďte laskavě číslo objednávky, jinak Vám bude faktura vrácena.