Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Olomoucký kraj *KUOLX016WXWS*
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
OBJEDNÁVKA
Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení Objednávka číslo : 2018/01670/OKŘ/OBJ
a uveďte číslo naší objednávky. Datum vyhotovení : 06.11.2018
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení. Dodací lhůta : 30.11.2018
Dodavatel : Odběratel :
Olomoucký kraj
AQUAPARK OLOMOUC, a.s. Jeremenkova 40a
77911 Olomouc
Kafkova 526/21
IČO: 60609460
78301 Olomouc DIČ: CZ60609460
IČO: 27820378
DIČ: CZ27820378
BÚ:
Předmět objednávky Množství Cena včetně DPH
Objednáváme u Vás 669 ks celodenních poukazů v hodnotě 200,- Kč/ks.
Kontaktní osoba:
Předpokládaná cena celkem: 133 800,00 Kč
Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.
Ing. Svatava Špalková
vedoucí Odboru kancelář ředitele
Krajského úřadu Olomouckého kraje
Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.
Rozpočtová skladba:
§ POL ZJ UZ ORJ ORG Částka
000000000
006172 5169 000 0000000199 0041000000000 133 800,00 Kč
Vyřizuje: Podpis příkazce operace:
Telefon: Podpis správce rozpočtu:
Fax:
E-mail:
Změna rozpočtové skladby:
§ POL UZ ORJ ORG Částka
Podpis příkazce operace: ozpočtu:
1/1