Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Město Ostrov
Městský úřad Ostrov
Jáchymovská 1
363 01 Ostrov
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo výdajového účtu: 920-341/0100
IČ: 00254843, DIČ: CZ00254843
Objednávka
číslo: 41/14/19 - Lu
Objednatel: Město Ostrov, Odbor investic
Dodávku převezme: Vladislav Lupač
Fakturu zašlete přímo organizaci, která objednávku vystavila
Dodavatel: BPO spol. s r.o.
Lidická 1239, 363 01 Ostrov
IČO: 18224920, DIČ: CZ18224920
Ing. Jan Dušek
Žádáme o dodání ve lhůtě do 31. 05. 2020
Popis objednávky nebo práce
Na základě předložené nabídky POV- 2019-096 z 25.4.2019 objednáváme u Vás,
výkon AD pro stavbu „Koupaliště – Rekonstrukce malých bazénů v Ostrově“,
v rozsahu předložených finančních požadavků.
Je požadována pravidelná účast na kontrolních dnech a účast na vyzvání objednatele.
Zahájení stavby – 1.9.2019, ukončení – 31.5.2020
Cena za 1 hod. vč. DPH – hodinová sazba je stanovena na 847,00 Kč
Na základě pracovního výkazu činnosti, který bude předkládán měsíčné k odsouhlasení
vedoucímu odboru – bude vystavena fakturace.
Přiložená poptávka a předložená nabídka je nedílnou součástí objednávky.
Maximální - limitní cena nepřesáhne částku ve výši 121 000,- Kč s 21% DPH
V Ostrově dne: 29.05.2019
.............................................
Hana Špičková
vedoucí odboru městských investic a správy
příkazce operace
Souhlas starosty města: ..……………………………..
Ing. Jan Bureš, starosta města
Upozornění pro dodavatele
Aby Vaše faktura za tuto dodávku mohla být včas zaplacena, žádáme Vás, abyste se řídili těmito pokyny:
1. Nepřijímejte objednávku, není-li řádně vyplněna a podepsána správcem rozpočtu.
2. Na faktuře označte vždy číslo objednávky a účet bude proplacen jen tehdy, připojí-li k němu dodavatel
jednu kopii této objednávky.
3. Dodavatel zašle fakturu doporučeně, nebo doručí osobně na podatelnu Městského úřadu Ostrov, nebo
pošle elektronicky na adresu: podatelna@ostrov.cz .
4. Při nesplnění některé podmínky, uvedené v ad 1. až 3. Platební lhůta poběží ode dne expedice účtu do
odstranění závady.
5. Splatnost faktur je 21 dní od doručení objednateli.
6. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle termínu uvedeného v objednávce, je povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla uvedené v objednávce.
7. Nad rámec výše uvedeného, pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla a/nebo jednotlivé části
(etapy) díla dle termínů uvedených v této objednávce, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve
výši 0,2 % z ceny díla uvedené v objednávce (nejméně však 5.000,- Kč) za každý i započatý den
prodlení.
8. V případě prodlení Zhotovitele se započetím odstraňování vytčené vady (termíny jsou uvedeny v
objednávce), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v
objednávce (nejméně však 3.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
9. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vytčené vady (termíny jsou uvedeny v objednávce), je
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v objednávce (nejméně
však 3.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
10. V případě prodlení Zhotovitele s úhradou jakékoli částky dle této objednávky je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
11. Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě na adresu
zhotovitele.
12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.
13. Ustanovení tohoto článku přetrvají ukončení této smlouvy.
14. Strany se dohodly, že pokud se na tuto objednávku vztahuje povinnost uveřejnění dle zák. č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv,
zašle objednávku správci registru smluv k uveřejnění Město Ostrov.
Sdělení dodavatele:
.....................................................
razítko a podpis dodavatele