Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA
č. 141/ 2019/RISM/, ze dne 26.04.2019
(na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky)
Objednatel Dodavatel
Město Dvůr Králové ad La e J. Pišta a spol., společ ost s r.o.
Dukelská 414/
á ěstí T. G. Masaryka 54401 Dvůr Králové ad La e
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Číslo účtu: IČ: 00578894
IČ: 00277819
DIČ: CZ00277819 DIČ: CZ00578894
Plát e DPH
Lhůta pl ě í : 03.05.2019 -24.05.2019
Místo dodá í: ZŠ Legio ářská , Dvůr
Králové ad La e
Veřej á zakázka:
Vyřizuje: To áš Ma hek, tel.: 499 318 278
Spisová z ačka:
O jed ává e u Vás
opravu ohrad í zdi a škol í zahradě - e ezpečí úrazu
Místo pl ě í: ZŠ Legio ářská , Dvůr Králové ad La e
Plate í pod í ky: for a úhrady fakturou s de í splat ostí
Cena s DPH: 124 700,00 Kč
Cena bez DPH: 103 010,00 Kč
Požadujeme, aby vystavená faktura byla podle ustanovení §92 odst. e zákona č. 235/2004 Sb.
ve znění pozdějších předpisů – přenesení daňové povinnosti při stavebních
nebo montážních pracích.
Před ěž á řídí í ko trola dle záko a č. / S ., o fi a č í ko trole.
[ ] i dividuál í přísli [ ] li itova ý přísli
………………………………. ……………..……………….
příkaz e opera e správ e rozpočtu
Vedou í od oru – e í-li shod ý s příkaz e opera e. ……………………..……….
NA FAKTUŘE VŽDY UVÁDĚJTE ČÍSLO OBJEDNÁVKY
Pokud e ude číslo o jed ávky uvede o, ude Vá faktura evypla e ě vrá e a zpět
Datum splatnosti faktury je stanoveno do tři eti d ů od data doruče í včet ě (razítko podatelny).
Date splat osti faktury se rozu í de odepsá í přísluš é částky z a kov ího účtu.