"AND ico"
| Smlouva podepsána | Smlouva zveřejněna | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36769021 | 10.02.2026 | 11.02.2026 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
83 292 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1204020/104 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 37561137 | 13.04.2026 | 14.04.2026 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
61 649 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1204020/245 | ||||||
| 37034497 | 17.02.2026 | 04.03.2026 |
|
|
66 550 Kč | |
| Zajištění rezidenčních míst v oboru - Zobrazovací technologie v radiodiagnostice | ||||||
| 37226109 | 11.03.2026 | 18.03.2026 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
66 060 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1204020/176 | ||||||
| 37692061 | 23.04.2026 | 23.04.2026 |
|
|
30 000 000 Kč | |
| Smlouva o zápůjčce "Modernizace urgentního příjmu Nemocnice Pelhřimov" | ||||||
| 36278365 | 06.01.2026 | 06.01.2026 |
|
|
Neuvedena | |
| Dodatek č. 1 ke Smlouvě o bezúplatném převodu projektové dokumentace na stavbu "Nemocnice Pelhřimov - Hala pro dekontaminaci infekčního odpadu a navazující přístřešek odpadového | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | ||||||
| 36978537 | 26.02.2026 | 27.02.2026 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
370 062 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1204020/1025018543 | ||||||
| 37226433 | 12.03.2026 | 19.03.2026 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
239 995 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1204020/1025140799 | ||||||
| 37238649 | 16.03.2026 | 19.03.2026 |
|
+3 další dodavatelé | Neuvedena | |
| Smlouva č.2/2026 o poskytnutí obratového bonusu, Příloha č.1 a Příloha č.2a ke Smlouvě č. 2/2026 o poskytnutí obratového bonusu (5521120326) | ||||||
| 36246073 | 02.01.2026 | 03.01.2026 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
157 387 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1204020/1 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 36518273 | 22.01.2026 | 23.01.2026 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
166 164 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1204020/X01221122291 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 36683681 | 04.02.2026 | 05.02.2026 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
65 020 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1204020/91 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 37078665 | 06.03.2026 | 08.03.2026 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
242 016 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1204020/168 | ||||||
| 36556201 | 26.01.2026 | 27.01.2026 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
174 463 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1204020/1024726740 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 36412365 | 14.01.2026 | 16.01.2026 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
136 124 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1204020/X01141407161 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 36699453 | 05.02.2026 | 06.02.2026 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
253 158 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1204020/1024827926 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 36831633 | 17.02.2026 | 17.02.2026 |
|
|
Neuvedena | |
| Rámcová dohoda o zabezpečení certifikovaných kurzů - radiol. as. | ||||||
| 36838953 | 17.02.2026 | 17.02.2026 |
|
|
80 000 Kč | |
| Smlouva o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy. | ||||||
| 36995893 | 02.03.2026 | 02.03.2026 | T-Mobile Czech Republic a.s. |
|
Neuvedena | |
| Účastnická smlouva | ||||||
| 37034317 | 17.02.2026 | 04.03.2026 |
|
|
66 550 Kč | |
| Zajištění rezidenčních míst v oboru - Klinická hematologie a transfuzní služba | ||||||
| 37078685 | 06.03.2026 | 08.03.2026 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
62 684 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1202655/145 | ||||||
| 37264489 | 20.03.2026 | 21.03.2026 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
255 352 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1204020/1025219408 | ||||||
| 37319669 | 24.03.2026 | 25.03.2026 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
302 338 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1204020/204 | ||||||
| 36517145 | 23.01.2026 | 23.01.2026 |
|
|
50 000 Kč | |
| Smlouva o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy. | ||||||
| 36469401 | 19.01.2026 | 20.01.2026 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
132 566 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1204020/48 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 36429861 | 16.01.2026 | 17.01.2026 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
135 324 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1204020/1024647092 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 36574945 | 27.01.2026 | 28.01.2026 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
100 536 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1202655/63 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 37034413 | 17.02.2026 | 04.03.2026 |
|
|
66 550 Kč | |
| Zajištění rezidenčních míst v oboru - Klinická biochemie | ||||||
| 37398305 | 30.03.2026 | 31.03.2026 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
96 518 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1200466/168 | ||||||
| 36574625 | 27.01.2026 | 28.01.2026 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
90 750 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1204020/1024738885 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 36517149 | 23.01.2026 | 23.01.2026 |
|
|
100 000 Kč | |
| Smlouva o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy. | ||||||
| 37425601 | 06.03.2026 | 02.04.2026 | Sanofi s.r.o. |
|
94 680 Kč | |
| Objednávka 1000290377 | ||||||
| 37643837 | 07.04.2026 | 21.04.2026 |
|
|
1 815 000 Kč | |
| Smlouva o poskytnutí dotace - Nemocnice Pehřimov, p .o. (KSTS 68/26) | ||||||
| 37026169 | 02.03.2026 | 03.03.2026 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
62 449 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1204020/154 | ||||||
| 37426321 | 20.03.2026 | 02.04.2026 | Sanofi s.r.o. |
|
85 355 Kč | |
| Objednávka 1000290875 | ||||||
| 37443873 | 02.04.2026 | 03.04.2026 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
242 250 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1204020/1025327486 | ||||||
| 37060741 | 04.03.2026 | 06.03.2026 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
353 416 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1204020/2260164208 | ||||||
| 37420325 | 31.03.2026 | 01.04.2026 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
61 273 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1204020/1025304611 | ||||||
| 36578393 | 27.01.2026 | 29.01.2026 |
|
Fresenius Kabi s.r.o. | 188 765 Kč | |
| Materiál pro dárcovské plazmaferézy. | Obor smlouvy: Leciva | ||||||
| 36788677 | 12.02.2026 | 13.02.2026 |
|
Janssen-Cilag s.r.o. | Neuvedena | |
| objednávka léků | ||||||