"AND ico"
"AND ico"
| Smlouva podepsána | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 36380085 | 14.01.2026 | ViaPharma s.r.o. |
|
83 020 Kč | |
| Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží | Obor: Leciva | |||||
| 36609869 | 29.01.2026 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
311 744 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1901200/313247 | Obor: Leciva | |||||
| 36649545 | 02.02.2026 | CSL BEHRING s.r.o. |
|
2 441 076 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1903379/313470 | Obor: Leciva | |||||
| 36428249 | 15.01.2026 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
182 823 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1901201/0311825 | Obor: Leciva | |||||
| 36521605 | 23.01.2026 | Merck Sharp & Dohme s.r.o. |
|
81 234 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1900605/312696 | Obor: Leciva | |||||
| 36521285 | 23.01.2026 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
176 570 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1901200/0312710 | Obor: Leciva | |||||
| 36702285 | 06.02.2026 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
79 076 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1901200/0314032 | Obor: Leciva | |||||
| 36701833 | 05.02.2026 | CSL BEHRING s.r.o. |
|
723 282 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1903379/313902 | Obor: Leciva | |||||
| 36665489 | 21.01.2026 | Sanofi s.r.o. |
|
141 366 Kč | |
| Objednávka 1000288688 | Obor: Leciva | |||||
| 36750649 | 09.02.2026 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
102 776 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1901200/314218 | |||||
| 36750245 | 09.02.2026 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
218 756 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1901201/0314245 | Obor: Leciva | |||||
| 36871145 | 18.02.2026 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
114 322 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1901201/315143 | |||||
| 36996929 | 02.03.2026 | ViaPharma s.r.o. |
|
57 018 Kč | |
| Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží | |||||
| 37044157 | 06.02.2026 | Sanofi s.r.o. |
|
78 466 Kč | |
| Objednávka 1000289293 | |||||
| 37044609 | 17.02.2026 | Sanofi s.r.o. |
|
112 683 Kč | |
| Objednávka 1000289673 | |||||
| 37044677 | 18.02.2026 | Sanofi s.r.o. |
|
66 405 Kč | |
| Objednávka 1000289720 | |||||
| 37044977 | 24.02.2026 | Sanofi s.r.o. |
|
308 246 Kč | |
| Objednávka 1000289934 | |||||
| 37059969 | 03.03.2026 | CSL BEHRING s.r.o. |
|
113 624 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1905935/0316427 | |||||
| 37115469 | 09.03.2026 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
245 293 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1901200/316210 | |||||
| 37226073 | 11.03.2026 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
2 404 584 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1901200/0317237 | |||||
| 37264437 | 20.03.2026 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
141 202 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1901200/0318349 | |||||
| 37242549 | 16.03.2026 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
77 584 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1901201/317771 | |||||
| 37253513 | 13.03.2026 |
|
|
9 680 Kč | |
| Dodatek č. 19 ke Smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod | |||||
| 37261789 | 19.03.2026 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
63 512 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1901201/0318258 | |||||
| 37337013 | 25.03.2026 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
88 868 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1901201/0318882 | |||||