"datumUzavreni TO"
"datumUzavreni TO"
| Smlouva podepsána | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 36742089 | 22.01.2026 |
|
Nadační fond Krajské zdravotní, a.s. | 181 500 Kč | |
| Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku - 150.000,-Kč od spol. MERCK spol. s r.o. - na nákup zdravotnického prostředku pro trénink nohou a rukou - neurologické odd - TP | Obor: Dary a dotace | |||||
| 36756541 | 22.01.2026 |
|
Nadační fond Krajské zdravotní, a.s. | 363 000 Kč | |
| Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku - 300.000,-Kč od spol. MERCK spol. s r.o. - na nákup zdravotnického prostředku pro analýzu video head impulse testu - neurologické odd - TP | Obor: Dary a dotace | |||||
| 37144869 | 20.01.2026 |
|
Nadační fond Krajské zdravotní, a.s. | 12 692 900 Kč | |
| Darovací smlouva - finanční dar 10.490.000,-Kč-podpora stipendijního programu - KZ | |||||
| 36245053 | 03.01.2026 |
|
|
9 690 Kč | |
| Objednávka OZL/LEK/25/39041 | |||||
| 36375673 | 12.01.2026 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
1 231 223 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1401963/0408575 | Obor: Leciva | |||||
| 36323081 | 07.01.2026 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
847 959 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1401338/0408084 | Obor: Leciva | |||||
| 36681289 | 05.02.2026 | ViaPharma s.r.o. |
|
65 483 Kč | |
| Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží | Obor: Leciva | |||||
| 36469213 | 19.01.2026 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
155 102 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1401963/0409517 | Obor: Leciva | |||||
| 36574965 | 27.01.2026 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
190 438 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1401338/0410738 | Obor: Leciva | |||||
| 36285041 | 05.01.2026 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
357 371 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1401338/0407526 | Obor: Leciva | |||||
| 36750285 | 09.02.2026 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
612 139 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1401342/0412439 | Obor: Leciva | |||||
| 37132861 | 10.03.2026 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
119 149 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1401338/0416475 | |||||
| 37354317 | 26.03.2026 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
62 634 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1401344/0418674 | |||||
| 36998321 | 16.02.2026 |
|
|
Neuvedena | |
| Rámcová smlouva o spolupráci při zajišťování odborné praxe | |||||
| 37251265 | 20.03.2026 |
|
|
88 524 Kč | |
| Objednávka - transfúzní přípravky | |||||
| 37353937 | 26.03.2026 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
255 228 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1401338/0418603 | |||||
| 37042929 | 03.03.2026 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
110 889 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1401338/1025053638 | |||||
| 37042921 | 03.03.2026 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
123 209 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1401342/1025053577 | |||||
| 37044929 | 24.02.2026 | Sanofi s.r.o. |
|
87 532 Kč | |
| Objednávkamjo 1000289970 | |||||
| 37044793 | 20.02.2026 | Sanofi s.r.o. |
|
381 148 Kč | |
| Objednávkamjo 1000289826 | |||||
| 37243245 | 18.03.2026 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
380 386 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1401344/0417565 | |||||
| 37319589 | 24.03.2026 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
4 791 851 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1401963/0418277 | |||||
| 37278733 | 10.03.2026 | ÚJV Řež, a. s. |
|
145 781 Kč | |
| Dodávka radiofarmak | |||||
| 37242413 | 18.03.2026 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
813 652 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1401338/0417595 | |||||
| 36693089 | 06.02.2026 |
|
|
135 245 Kč | |
| Objednávka - transfúzní přípravky | Obor: Zdravotnický materiál | |||||