| Smlouva podepsána | Smlouva zveřejněna | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 197909 | 19.08.2016 | 07.09.2016 |
|
|
174 202 Kč | |
| Objednávka - aktivní atd matrace | Obor smlouvy: Zdravotnictví | ||||||
| 10667852 | 07.11.2019 | 07.11.2019 |
|
|
99 157 Kč | |
| Objednávka nábytek | ||||||
| 20019803 | 07.04.2022 | 14.04.2022 |
|
|
475 530 Kč | |
| Kupní smlouva: dodávka 3 ks nerezových dvouplášťových izolovaných transportních vozíků TTV-D 3x10 EN | Obor smlouvy: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis / Finance | ||||||
| 202465 | 16.08.2016 | 07.09.2016 |
|
|
72 242 Kč | |
| Objednávka MTZ | ||||||
| 197809 | 22.08.2016 | 07.09.2016 |
|
|
85 000 Kč | |
| Objednávka - ventilátor plicní transportní | Obor smlouvy: Zdravotnictví | ||||||
| 199809 | 04.08.2016 | 07.09.2016 |
|
|
215 117 Kč | |
| Objednávka - RTG skiaskop C-rameno mobilní | ||||||
| 24355937 | 04.05.2023 | 09.05.2023 |
|
|
Neuvedena | |
| Klinické studie: Rámcová smlouva o klinickém hodnocení AMGEN | ||||||
| 199749 | 12.08.2016 | 07.09.2016 |
|
|
90 024 Kč | |
| Objednávka - systém monitorování teplot COMET - kalibrace čidel | ||||||
| 28717319 | 10.05.2024 | 16.05.2024 |
|
|
Neuvedena | |
| Smlouva o spolupráci: Smlouva o spolupráci při zajiš´tování SV v oboru Psycholog ve zdravotnictví - Dětská klinická psychologie - zajištění 2. školitele | Obor smlouvy: Zajišťování služeb pro veřejnost / Školení a kurzy | ||||||
| 199745 | 16.08.2016 | 07.09.2016 |
|
|
160 603 Kč | |
| Objednávka - nebulizace | ||||||
| 202521 | 29.08.2016 | 07.09.2016 |
|
|
76 346 Kč | |
| Objednávka MTZ | Obor smlouvy: Zdravotnický materiál | ||||||
| 202437 | 29.08.2016 | 07.09.2016 |
|
|
67 788 Kč | |
| Objednávka - kazeta Sterrad | ||||||
| 199821 | 04.08.2016 | 07.09.2016 |
|
|
280 000 Kč | |
| Objednávka - vozík maquet | ||||||
| 202333 | 01.08.2016 | 07.09.2016 |
|
|
67 788 Kč | |
| Objednávka - kazeta Sterrad | ||||||
| 199777 | 10.08.2016 | 07.09.2016 |
|
|
102 911 Kč | |
| Objednávka - ultra sonograf Siemens Acuson X300 | ||||||
| 7811215 | 12.12.2018 | 07.01.2019 | sanofi-aventis, s.r.o. |
|
360 020 Kč | |
| Objednávkaj 1000180665 | Obor smlouvy: Leciva | ||||||
| 6203307 | 14.06.2018 | 20.07.2018 | sanofi-aventis, s.r.o. |
|
69 923 Kč | |
| Objednávka 1000173062 | Obor smlouvy: Leciva | ||||||
| 11219560 | 07.11.2019 | 27.12.2019 | sanofi-aventis, s.r.o. |
|
98 453 Kč | |
| Objednávkamjo 1000194558 | Obor smlouvy: Leciva | ||||||
| 4988552 | 03.01.2018 | 17.03.2018 | sanofi-aventis, s.r.o. |
|
196 906 Kč | |
| Objednávkaj 1000166003 | Obor smlouvy: Leciva | ||||||
| 18392067 | 15.11.2021 | 16.11.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
79 451 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1300453/0299515 | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Leciva | ||||||
| 16796359 | 01.06.2021 | 02.06.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
455 776 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1302060/1210805531 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 18437695 | 18.11.2021 | 19.11.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
181 974 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1300418/3210453652 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 18081951 | 13.10.2021 | 18.10.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
336 747 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1302272/0295882 | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Leciva | ||||||
| 18591391 | 01.12.2021 | 02.12.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
328 071 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1302272/0301451 | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Leciva | ||||||
| 17345047 | 30.07.2021 | 01.08.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
178 444 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1302060/1211304363 | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Leciva | ||||||
| 10061198 | 04.09.2019 | 05.09.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
134 776 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1301338/0221684 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 10060134 | 20.08.2019 | 05.09.2019 |
|
|
1 282 600 Kč | |
| KHL 73/2019 | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Leciva | ||||||
| 10363746 | 19.09.2019 | 08.10.2019 | sanofi-aventis, s.r.o. |
|
240 013 Kč | |
| Objednávkamjo 1000192490 | Obor smlouvy: Leciva | ||||||
| 10401942 | 09.10.2019 | 10.10.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
182 656 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1301100/0225096 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 10402150 | 09.10.2019 | 10.10.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
129 706 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1301338/225135 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 10389130 | 08.10.2019 | 09.10.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
210 095 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1301100/0224944 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 10345010 | 04.10.2019 | 05.10.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
125 805 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1301000/0224718 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 10072770 | 05.09.2019 | 06.09.2019 | Merck Sharp & Dohme s.r.o. |
|
61 780 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1300418/0221794 | Obor smlouvy: Leciva | ||||||
| 10123734 | 11.09.2019 | 12.09.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
413 920 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1301338/0222413 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 10099990 | 09.09.2019 | 10.09.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
1 388 685 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1302060/3007322052 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 10134278 | 12.09.2019 | 13.09.2019 | Merck Sharp & Dohme s.r.o. |
|
127 694 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1302063/0222547 | Obor smlouvy: Leciva | ||||||
| 10471350 | 16.10.2019 | 17.10.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
225 573 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1301000/0225888 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 10526950 | 22.10.2019 | 23.10.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
256 131 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1300453/3191511933 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 1049013 | 29.12.2016 | 18.01.2017 |
|
|
Neuvedena | |
| Pověření SOHZ 2017 | Obor smlouvy: Sociální služby / Sociální péče | ||||||
| 10197110 | 19.09.2019 | 20.09.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
86 682 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1301000/0223163 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||