| Smlouva podepsána | Smlouva zveřejněna | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72573 | 01.08.2016 | 09.08.2016 |
|
|
64 573 Kč | |
| Objednávka - oprava sušiček vzduchu | Obor smlouvy: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis / Průmyslové stroje | ||||||
| 2823826 | 07.08.2017 | 08.08.2017 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
69 390 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1703034/70035085 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 13865012 | 22.09.2020 | 23.09.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
94 844 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1703034/5200378822 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 3002610 | 28.08.2017 | 29.08.2017 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
152 984 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1703034/70035494 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 13796752 | 14.09.2020 | 16.09.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
65 340 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1703034/5009966896 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 17613663 | 30.08.2021 | 31.08.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
98 322 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1703034/19004771 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 18146771 | 22.10.2021 | 23.10.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
74 261 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1701852/5012869541 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 17029987 | 24.06.2021 | 25.06.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
148 984 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1701852/5212041490 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 18823331 | 06.10.2021 | 21.12.2021 |
|
|
Neuvedena | |
| Dodávka léků | Obor smlouvy: Leciva | ||||||
| 24178073 | 19.04.2023 | 20.04.2023 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
68 316 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1703034/19007026 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 23764221 | 24.02.2023 | 15.03.2023 | sanofi-aventis, s.r.o. |
|
118 143 Kč | |
| Objednávka 1000248125 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 20756207 | 16.06.2022 | 17.06.2022 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
72 306 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1703034/19005859 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 16521135 | 27.04.2021 | 07.05.2021 | Veolia Energie ČR, a.s. |
|
15 121 370 Kč | |
| Dodatek č. 7 ke smlouvě 91024 | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Energie | ||||||
| 19538979 | 28.02.2022 | 01.03.2022 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
78 935 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1703034/19005437 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 19584499 | 04.03.2022 | 06.03.2022 | Merck Sharp & Dohme s.r.o. |
|
194 568 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1703034/5013862650 | Obor smlouvy: Leciva | ||||||
| 19643995 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
129 863 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1703034/19005476 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 20865739 | 24.06.2022 | 28.06.2022 |
|
+31 dalších dodavatelů | Neuvedena | |
| Dodatek č. 18 ke Smlouvě o vedení integrovaného systému běžných účtů - fiktivní cash pooling | Obor smlouvy: Sanitní a zdravotnická vozidla / Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | ||||||
| 21425223 | 22.08.2022 | 23.08.2022 | Merck Sharp & Dohme s.r.o. |
|
193 326 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1703034/19006085 | Obor smlouvy: Leciva | ||||||
| 21398475 | 15.06.2022 | 21.08.2022 | sanofi-aventis, s.r.o. |
|
97 836 Kč | |
| Objednávka 1000236634 | Obor smlouvy: Leciva | ||||||
| 21387707 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
88 599 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1701852/5015068183 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 21580975 | 05.09.2022 | 06.09.2022 | Merck Sharp & Dohme s.r.o. |
|
96 663 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1703034/19006130 | Obor smlouvy: Leciva | ||||||
| 20721423 | 10.05.2022 | 15.06.2022 | sanofi-aventis, s.r.o. |
|
73 791 Kč | |
| Objednávka 1000234948 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 22241925 | 04.11.2022 | 06.11.2022 | Merck Sharp & Dohme s.r.o. |
|
96 663 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1703034/5015653519 | Obor smlouvy: Leciva | ||||||
| 22673333 | 08.12.2022 | 09.12.2022 | Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace |
|
Neuvedena | |
| Smlouva na zajišťování služeb v oblasti stravování klientů | Obor smlouvy: Služby závodních jídelen / Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | ||||||
| 22678129 | 08.12.2022 | 09.12.2022 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
487 371 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1703034/19006496 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 22678981 | 09.12.2022 | 10.12.2022 | Merck Sharp & Dohme s.r.o. |
|
96 663 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1703034/5015916730 | Obor smlouvy: Leciva | ||||||
| 23247537 | 01.12.2022 | 29.01.2023 | T-Mobile Czech Republic a.s. |
|
Neuvedena | |
| Účastnická smlouva | Obor smlouvy: Telco / Telekomunikační služby | ||||||
| 21273159 | 04.08.2022 | 05.08.2022 | Merck Sharp & Dohme s.r.o. |
|
96 663 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1703034/19006027 | Obor smlouvy: Leciva | ||||||
| 26429667 | 08.11.2023 | 09.11.2023 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
80 734 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1701852/5018464094 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 2768822 | 01.08.2017 | 02.08.2017 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
109 517 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1703034/5002005307 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 2768810 | 01.08.2017 | 02.08.2017 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
109 517 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1703034/5002005307 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 8585047 | 17.01.2019 | 26.03.2019 | sanofi-aventis, s.r.o. |
|
69 360 Kč | |
| Objednávka 1000181887 | Obor smlouvy: Leciva | ||||||
| 7998975 | 10.12.2018 | 24.01.2019 | T-Mobile Czech Republic a.s. |
|
Neuvedena | |
| Dohoda o převodu ÚS (pro RS) | Obor smlouvy: Telekomunikační služby / Mobily, smart zařízení | ||||||
| 8016303 | 24.01.2019 | 25.01.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
67 600 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1701852/57714 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 7406599 | 21.11.2018 | 22.11.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
102 242 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1703034/80036645 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 5873259 | 13.06.2018 | 14.06.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
233 701 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1703034/80033456 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 6081155 | 04.07.2018 | 05.07.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
234 025 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1703034/80033897 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 8427035 | 08.03.2019 | 09.03.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
66 603 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1701852/5006087704 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 6650915 | 10.09.2018 | 11.09.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
65 311 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1703034/5180371918 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 6753383 | 20.09.2018 | 21.09.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
116 989 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1703034/80035397 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||