| Smlouva podepsána | Smlouva zveřejněna | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64513 | 02.08.2016 | 05.08.2016 |
|
|
431 868 Kč | |
| Smlouva o dodání zboží | Obor smlouvy: Poštovní a kurýrní služby | ||||||
| 16572643 | 12.05.2021 | 13.05.2021 |
|
75 504 Kč | ||
| Smlouva příkazní | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce | ||||||
| 19030975 | 03.01.2022 | 11.01.2022 |
|
120 879 Kč | ||
| Objednávka klempířského materiálu | ||||||
| 19026903 | 03.01.2022 | 11.01.2022 |
|
120 879 Kč | ||
| Objednávka elektroinstalačního materiálu | ||||||
| 19026031 | 03.01.2022 | 11.01.2022 |
|
120 879 Kč | ||
| Objednávka vodoinstalačního a topenářského materiálu | ||||||
| 26966511 | 13.12.2023 | 19.12.2023 |
|
120 879 Kč | ||
| Objednávka zboží a materiálu | ||||||
| 26945463 | 15.12.2023 | 18.12.2023 |
|
Neuvedena | ||
| Cenové ujednání pro rok 2024 | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Energie / Jiná energie | ||||||
| 25980399 | 04.10.2023 | 05.10.2023 |
|
120 879 Kč | ||
| Objednávka zboží a materiálu | ||||||
| 27131615 | 03.01.2024 | 04.01.2024 |
|
120 879 Kč | ||
| Objednávka zboží a materiálu | ||||||
| 27645343 | 06.02.2024 | 15.02.2024 |
|
768 072 Kč | ||
| Smlouva o dodání zboží 2/B/2024 "Nákup obkladů a dlažeb společností BYTES Tábor s.r.o." | Obor smlouvy: Poštovní a kurýrní služby | ||||||
| 27134779 | 03.01.2024 | 04.01.2024 |
|
120 879 Kč | ||
| Objednávka zboží a materiálu | ||||||
| 28638351 | 26.04.2024 | 10.05.2024 |
|
120 879 Kč | ||
| Objednávka zboží a materiálu | ||||||
| 28410731 | 18.04.2024 | 19.04.2024 |
|
72 600 Kč | ||
| Objednávka jednorázová na dodávky a služby | ||||||
| 20544835 | 31.05.2022 | 01.06.2022 |
|
681 329 Kč | ||
| Smlouva o dílo "Teplovodní propojení BD Tábor - Dvorce" | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Průmyslové stroje | ||||||
| 16453107 | 29.04.2021 | 03.05.2021 |
|
120 879 Kč | ||
| Objednávka podlahářského materiálu | ||||||
| 19148603 | 04.01.2022 | 21.01.2022 |
|
Neuvedena | ||
| Cenové ujednání pro rok 2022 | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Energie / Stavebnictví | ||||||
| 25679043 | 07.09.2023 | 07.09.2023 |
|
120 879 Kč | ||
| Objednávka zboží a materiálu | ||||||
| 29071252 | 12.06.2024 | 13.06.2024 |
|
161 777 Kč | ||
| Objednávka jednorázová na dodávky a služby | ||||||
| 30571652 | 15.10.2024 | 16.10.2024 |
|
120 879 Kč | ||
| Objednávka jednorázová na dodávky a služby | ||||||
| 14054312 | 07.10.2020 | 08.10.2020 |
|
388 849 Kč | ||
| Smlouva o dílo "DPS Bydlení u řeky, objekt C" | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce | ||||||
| 17645299 | 01.09.2021 | 03.09.2021 |
|
120 879 Kč | ||
| Objednávka nářadí a nástrojů | ||||||
| 31158488 | 26.11.2024 | 27.11.2024 |
|
120 879 Kč | ||
| Objednávka zboží a materiálu | ||||||
| 31158512 | 15.11.2024 | 27.11.2024 |
|
119 790 Kč | ||
| Objednávka jednorázová na dodávky a služby | Obor smlouvy: Servis a oprava vozidel včetně náhradních dílů a příslušenství | ||||||
| 15366215 | 29.01.2021 | 01.02.2021 |
|
243 331 Kč | ||
| Objednávka kancelářského nábytku | Obor smlouvy: Nábytek | ||||||
| 24466839 | 12.05.2023 | 18.05.2023 |
|
120 879 Kč | ||
| Objednávka zboží a materiálu | ||||||
| 13705520 | 26.08.2020 | 07.09.2020 |
|
106 982 Kč | ||
| Nákup stravenek pro zaměstnance | Obor smlouvy: Administrativní služby, stravenky | ||||||
| 18540679 | 18.11.2021 | 30.11.2021 |
|
- 48 400 Kč | ||
| Dodatek č.1, ke Smlouvě o dodání zboží č. 3/B/2021 | Obor smlouvy: Poštovní a kurýrní služby | ||||||
| 20491631 | 25.05.2022 | 27.05.2022 |
|
3 025 000 Kč | ||
| Kupní smlouva | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | ||||||
| 10453786 | 01.10.2019 | 16.10.2019 |
|
84 182 Kč | ||
| Nákup stravenek pro zaměstnance | Obor smlouvy: Administrativní služby, stravenky | ||||||
| 7349847 | 15.11.2018 | 19.11.2018 |
|
68 123 Kč | ||
| Objednávka č. OV 1800286 Nádoba AKU 400 + izolace | ||||||
| 15258503 | 04.01.2021 | 21.01.2021 |
|
120 879 Kč | ||
| Objednávka měřící a regulační techniky | ||||||
| 24439615 | 04.05.2023 | 16.05.2023 |
|
- 78 263 Kč | ||
| Dodatek č.1, ke Smlouvě o dodání zboží č. 6/B/2022 | Obor smlouvy: Poštovní a kurýrní služby | ||||||
| 2511982 | 07.07.2017 | 10.07.2017 |
|
537 827 Kč | ||
| Dodatek č. 1, ke smlouvě o dílo Přestavba anténního systému čp. 2842, Zavadilská ulice, Tábor | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | ||||||
| 13157288 | 01.07.2020 | 02.07.2020 |
|
120 879 Kč | ||
| Objednávka vodoinstalačního materiálu | ||||||
| 13665284 | 01.09.2020 | 02.09.2020 |
|
120 879 Kč | ||
| Objednávka vodovodních baterií | ||||||
| 11352240 | 02.01.2020 | 13.01.2020 |
|
60 379 Kč | ||
| Objednávka elektroměrů | ||||||
| 13333276 | 21.07.2020 | 22.07.2020 |
|
120 879 Kč | ||
| Objednávka podlahářského materiálu | ||||||
| 12998876 | 10.06.2020 | 17.06.2020 |
|
142 175 Kč | ||
| Objednávka opravy a ověření MT a vodoměrů | ||||||
| 10571110 | 25.10.2019 | 30.10.2019 |
|
120 879 Kč | ||
| Objednávka OV1900187 "Elektroinstalační materiál" | ||||||
| 10570342 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
|
120 879 Kč | ||
| Objednávka OV1900183 "Vodoinstalační materiál" | ||||||