| Smlouva podepsána | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 26867107 | 11.12.2023 |
|
JM20 s.r.o. | 133 046 Kč | |
| Objednávka výroby kontejnerů | |||||
| 26496755 | 14.11.2023 |
|
JM20 s.r.o. | 387 321 Kč | |
| dodávka kontejnerů | Obor: Průmyslové stroje | |||||
| 37926713 | 12.05.2026 |
|
JM20 s.r.o. | 477 708 Kč | |
| Smlouva č. 2026/0297 (dodávka kontejnerů) | |||||
| 31767104 | 05.12.2024 |
|
JM20 s.r.o. | 93 049 Kč | |
| Kontejner ABROLL | Obor: Hromadná autobusová a vlaková doprava | |||||
| 26479747 | 10.11.2023 |
|
JM20 s.r.o. | 68 849 Kč | |
| zakoupení velkoobjemového kontejneru AVIA | Obor: Doprava a poštovní služby | |||||
| 19312847 | 04.02.2022 |
|
JM20 s.r.o. | 236 023 Kč | |
| Objednávka 3 ks kontejnerů | Obor: Kancelář | |||||
| 32738016 | 21.03.2025 |
|
JM20 s.r.o. | 94 985 Kč | |
| Objednávka nákupu kontejneru pro RV Slatiňany - Škrovád | |||||
| 22807285 | 13.12.2022 |
|
JM20 s.r.o. | 169 703 Kč | |
| Dodatek ke kupní smlouvě | Obor: Opravy, údržba a počítačové sítě | |||||
| 30632936 | 17.10.2024 |
|
JM20 s.r.o. | 309 760 Kč | |
| Kontejner na ramenový nakladač - 6 ks vč. dopravy | |||||
| 24991083 | 19.01.2023 |
|
JM20 s.r.o. | 999 511 Kč | |
| Pálení výkresových dílů - část 8 | Obor: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | |||||
| 23180393 | 23.01.2023 |
|
JM20 s.r.o. | 64 977 Kč | |
| Celoroční objednávka | Obor: Odpady | |||||
| 23286273 | 31.01.2023 |
|
JM20 s.r.o. | 118 169 Kč | |
| Objednávka 11830042-pálení | Obor: Přírodní zdroje | |||||
| 24991087 | 19.01.2023 |
|
JM20 s.r.o. | 462 630 Kč | |
| Pálení výkresových dílů - část 1 - tl.0,5 - 3 | Obor: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | |||||
| 32823844 | 07.04.2025 |
|
JM20 s.r.o. | 78 892 Kč | |
| Objednávka č.2025/OBJ/017 - Nákup kontejneru typu Avia na chlévskou mrvu | Obor: Odpady | |||||
| 22671033 | 01.12.2022 |
|
JM20 s.r.o. | 146 894 Kč | |
| Objednávka kontejnerů | Obor: Kancelář | |||||
| 20918031 | 30.06.2022 |
|
JM20 s.r.o. | 107 932 Kč | |
| objednávka č. 269/22/09 | |||||
| 22448793 | 20.11.2022 | Technické služby Zábřeh, příspěvková organizace | JM20 s.r.o. | 140 000 Kč | |
| Opravy velkoobjemových kontejnerů | Obor: Odpady | |||||
| 27589839 | 30.01.2024 | Technické služby města Kralup nad Vltavou | JM20 s.r.o. | 72 479 Kč | |
| Valníkový kontejner typu AVIA s výškou háku 1000 mm | Obor: Úklidové služby | |||||
| 32437992 | 28.02.2025 |
|
JM20 s.r.o. | 94 985 Kč | |
| Objednávka nákupu kontejneru pro RV Slatiňany - Škrovád | |||||
| 4360848 | 05.12.2017 |
|
JM20 s.r.o. | 103 455 Kč | |
| Smlouva o dílo: Strojírenské služby | Obor: Poštovní a kurýrní služby | |||||
| 23227741 | 24.01.2023 |
|
JM20 s.r.o. | 163 094 Kč | |
| Objednávka č.11830028-pálení | Obor: Přírodní zdroje | |||||
| 23780149 | 28.02.2023 |
|
JM20 s.r.o. | 68 502 Kč | |
| Objednávka č. 12230108 - pálení | |||||
| 28585767 | 06.05.2024 | Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. | 75 147 Kč | ||
| Smlouva o konzultační podpoře | Obor: Smlouvy o spolupráci | |||||
| 23504545 | 17.02.2023 |
|
JM20 s.r.o. | 584 793 Kč | |
| Objednávka - velkokapacitní kontejnery | Obor: Doprava a poštovní služby | |||||
| 24991091 | 19.01.2023 |
|
JM20 s.r.o. | 989 848 Kč | |
| Pálení výkresových dílů - část 4 | Obor: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | |||||