| Smlouva podepsána | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1620786 | 23.03.2017 |
|
|
Neuvedena | |
| Kolektivní smlouva Nemocnice Tábor, a.s. na období 1.4.2017 - 31.1.2018 | Obor: Školení a kurzy | |||||
| 17025363 | 07.06.2021 |
|
|
Neuvedena | |
| Dodatek ke smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 11008058/5 upravující podmínky poskytnutí služby VODA POD KONTROLOU | Obor: Veřejné služby pro energie | |||||
| 3015718 | 29.08.2017 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
235 488 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1201034/15779 | Obor: Leciva | |||||
| 5107312 | 27.03.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
252 913 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1201034/541 | Obor: Leciva | |||||
| 9549355 | 03.07.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
81 524 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1201034/1115 | Obor: Leciva | |||||
| 9492203 | 27.06.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
108 945 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1201034/1082 | Obor: Leciva | |||||
| 8131783 | 04.02.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
74 873 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1201151/237 | Obor: Leciva | |||||
| 14131332 | 13.10.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
60 661 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1201151/1760 | Obor: Leciva | |||||
| 13367860 | 23.07.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
69 406 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1201034/1287 | Obor: Leciva | |||||
| 14734425 | 01.12.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
93 555 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1201034/4010537029 | Obor: Leciva | |||||
| 6989791 | 15.10.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
228 030 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1201034/1763 | Obor: Leciva | |||||
| 6960195 | 10.10.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
169 818 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1201034/1735 | Obor: Leciva | |||||
| 5873211 | 13.06.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
68 295 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1201034/1013 | Obor: Leciva | |||||
| 5809103 | 07.06.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
126 935 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1201151/914 | Obor: Leciva | |||||
| 5722023 | 30.05.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
84 874 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1201034/911 | Obor: Leciva | |||||
| 6273203 | 24.07.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
116 370 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1201034/1261 | Obor: Leciva | |||||
| 2619822 | 18.07.2017 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
107 555 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1201151/19376 | Obor: Leciva | |||||
| 14970659 | 19.12.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
78 781 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1201034/2432 | Obor: Leciva | |||||
| 7836719 | 07.01.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
131 489 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1201151/36 | Obor: Leciva | |||||
| 8157535 | 06.02.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
164 441 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1201034/242 | Obor: Leciva | |||||
| 10689672 | 08.11.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
70 595 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1201151/2019 | Obor: Leciva | |||||
| 5254460 | 13.04.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
148 638 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1201034/634 | Obor: Leciva | |||||
| 5358600 | 23.04.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
273 868 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1201034/688 | Obor: Leciva | |||||
| 16159311 | 02.03.2021 | sanofi-aventis, s.r.o. |
|
106 148 Kč | |
| Objednávka 1000213788 | Obor: Leciva | |||||
| 15820867 | 12.03.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
146 880 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1201034/522 | Obor: Leciva | |||||