Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 10211862: oprava sprchových vaniček

Příloha ov2349_2019.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        OBJEDNÁVKA č.                       OV-2349/2019                           Strana

                                                     (SMLOUVA)                     Středisko: 360                         č. 1

                                               Zhotovitel (Prodávající):                             Zakázka: 3600510000
                                                     PLASTPO, s.r.o.
Objednatel (Kupující):
Armádní Servisní, příspěvková                  Sídlo :
organizace                                           Chýnovská 1917/9
Podbabská 1589/1                                     390 02 Tábor
160 00 Praha 6

IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580

Zasílací adresa:

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Banka:  ČNB Praha                              IČ: 26073889                        DIČ:              CZ26073889

Číslo účtu: 30523881/0710                      Datum vystavení dokladu: 23.09.2019                      Částka
                                                                                                             DPH
Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr  Termín plnění: Místo plnění:
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra   od: 25.09.2019 VUZ Bechyně, b.č. 6
obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.         do: 30.10.2019

Předmět objednávky (dílo, zboží)               Množství / j.  Cena za jedn. Cena celkem Sazba                                  Cena
                                                                                                                            celkem
                                                              v Kč bez DPH         bez DPH DPH
                                                                                                                          52 816,00
Objednáváme u Vás havarijní opravu sprchových vaniček a zástěn ve vojenské ubytovny v Bechyni b.č. 6 v rozsahu:

- demontáž 2 ks sprchových vaniček a zástěn,

- dodávka a montáž nových 2 ks sprchových vaniček a skleněných zástěn,

- výměna keramického obkladu 3 m2,

- oprava malby po vytopení - oškrábání, nový štuk, opravný nátěr po vytopění, výmalba bílou barvou.

Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů.                            52 816,00 15%

Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 15% ! ! !

                                                                        Bez DPH    Částky v Kč                     Celkem
                                                                                              DPH                52 816,00

                  bez daně                               0%             52 816,00                    0,00

                  Celkem                                                52 816,00                    0,00        52 816,00

                  Zaokrouhlení                                                                                           0,00
                                                                                                                 52 816,00
                  Částka k úhradě                             padesátdvatisíceosmsetšestnáct

                  Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel                                                              Potvrzení objednávky

           Kontaktní osoba : Blanka Olejníková                          Potvrzuje :
                            Tel. : 602 285 377 , 973 245 844                   Tel. :
                            Fax :
                                                                                 Potvrzení objednávky bezodkladně
                        E-mail : blanka.olejnikova@as-po.cz                      zašlete na e-mailovou adresu:
                   Vystavil(a) : Kateřina Josková v.r.                           katerina.smidova@as-po.cz

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2
Objednatel:                             OBJEDNÁVKA č.                       OV-2349/2019              Strana

Armádní Servisní, příspěvková organi          (SMLOUVA)                     Středisko: 360            č. 2

Zhotovitel:                                                                 Zakázka: 3600510000

PLASTPO, s.r.o.

Schválil                                správce rozpočtu :
příkazce operace :                      Kateřina Šmídová v.r., dne 23.09.2019
Blanka Olejníková v.r., dne 23.09.2019

Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
            a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv

v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

                                              Společná ujednání

Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka
nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní
náklad a nebezpečí s maximální pečlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a
předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu
na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatelem.
Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši
0,1% za každý den prodlení.

                                              Platební podmínky

Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“).
DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy
originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů
nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit
fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.

                           NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !

Telefon:973204091                              Vystaveno v systému ABRAGen  WWW: http://www.as-po.cz

                                        Fax: 973204092