Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 11121992: Dodávka výpočetní techniky

Příloha Servisáci s.r.o..pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        Servisáci s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 19FV0089

Dodavatel: Variabilní symbol: 190089
Servisáci s.r.o. Konstantní symbol: 0308
Ke škole 1397/3 Objednávka č.: ze dne:
149 00 Praha 415

Odběratel IČ: 63831589
IČ: 27244741 DIČ: CZ63831589
DIČ: CZ27244741
Telefon: . Základní škola, Praha 10, Křimická 314
E-mail: Křimická 314

109 00 Praha 10

Banka: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1
SWIFT: FIOBCZPPXXX
IBAN:
Číslo účtu: Kód banky. 2010
Datum vystavení: 30.07.2019 Kenečný příjemoe!
Datum splatnosti: 06.08.2019
Datum uskutečnění plnění: 30.07.2019
Forma úhrady: Příkazem
Označení dodávky Množství J.cena © Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem

Fakturujeme Vám dodávku a montáž interaktivních tabulí do učebny B1 č. 60 a B2 č. 74 dle vaší objednávky:

EPS-3LCD:Epson 3LCD EB-685Wi 2 ks 36 480,00 72960,00. 21% 15 321,60 88 281,60
WXGA 3500 Ansi 14000:1
Aktivní reproduktory Epson 2 ks 2 920,00 5840,00.— 21% 1 226,40 7 066,40
ActiveSpeakers ELPSP02
Tabule Santal 1911x1350mm, bílá pylony 1 ks 32 510,00 32510,00.— 21% 6827,10 39 337,10
265cm, učebna B2, číslo učebny 74
Tabule Santal 1911x1350mm, bílá pylony 1 ks 32 590,00 32590,00. 21% 6 843,90 39 433,90
268cm, učebna B1, číslo učebny 60
Instalační materiál (šroubky, pásky, lišty) 2 ks 4 800,00 9600,00. 21% 2 016,00 11616,00
Kabeláž - kabel HDMI 15 m zlacený, 2 ks 4 310,00 8620,00. 21% 1 810,20 10 430,20
kabel USB A/A 15 se zesilovačem, Audio
kabel cinch/jack
Práce - sonda 17x do stropního 2 ks 11 360,00 22720,00 21% 470120 27 491,20
překladu instalace, zapojení a nastavení
zařízení
Práce- demontáž staré tabule, 1 ks 4 900,00 4900,00. 21% 1 029,00 5 929,00
© elektroinstalace, demontáž starého
čet“ ' ,
— stropního plátna elektro
Práce - zalištování kabeláže 2 ks 1 200,00 2400,00. 21% 504,00 2 904,00
adapt HDMI A:PremiumCord Adaptér 2ks 58,80 11760. 21% 24,70 142,30
HDMI a -DVI-D M/F
Doprava 1ks 3 000,00 300000. 21% 630,00 3 630,00
Zaokrouhlení 0,25 0,25. 21% 0,05 0,30
Součet položek 195 257,85 4 004,15 236 262,00
CELKEM K ÚHRADĚ 236 262,00
Vystavil: zBRVÍSÁC,
Průběžná řídící kontrola dle Hardek software servis
z v ci + 1307/3. Prahů 4
Zák. č. 320/01 Sb. provedena ez P

dne:

Firma je zapsána v OR vedeném MS v Praze oddíl C vložka 107231

-m 1560 eros

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedadržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a

smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Servisáci s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 19FV0114

 

 

 

Dodavatel: 1 Variabilní symbol: 190114
Servisáci s.r.o. | Konstantní symbol: 0308
Ke škole 1397/3 1 Objednávka č.: ze dne:
149 00 Praha 415

Odběratel: IČ: 63831589
IČ: 27244741 DIČ: CZ63831589
DIČ: CZ27244741
Telefon: Základní škola, Praha 10, Křimická 314
E-mail: Křimická 314

109 00 Praha 10

Banka: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1
SWIFT: FIOBCZPPXXX
IBAN:
Číslo účtu: Kód banky: 2010

 

 

 

Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Datum uskutečnění plnění:

Forma úhrady:

Označení dodávky Množství

05.09.2019

12.09.2019 |

30.08.2019
Příkazem

J.cena

Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem

Konečný příjemce:

Fakturujeme Vám rekonstrukci plynového rozvodu dle požadavků

 

 

Tkus Cu35 lisovací 1 ks 756,00 756,00. 21% 158,76 914,76. |
CU lisovací koleno 90 stupňů 9001-35 4 ks 598,00 239200. 21% 502,32 289432 |
CU lisovací koleno 90 stupňů 9002-35 8 ks 612,00 4896,00. 21% 1 028,16 592416 |
Redukce CU35- 5/4" lisovací 3 ks 994,00 298200. 21% 626,22 360822 |
Trubka CU35 30 ks 496,00 14880,00. 21% 3 124,80 1800480 |
Konzole s gumou 20 ks 40,00 800,00. 21% 168,00 968,00 |
Kulový uzávěr 5/4 2 ks 520,00 1040,00. 21% 218,40 125840. |
Hrdlo CU35 lisovací 5 ks 294,00 147000. 21% 308,70 1 778,70
Montáž plynového rozvodu 1 ks 22 400,00 22 400,00 21% 4 704,00 27 104,00
Demontáž starého rozvodu, vypuštění 1 ks 6 450,00 6 450,00. 21% 1 354,50 780450.
plynu, výplach, rozřezání :
Zednické práce, sádrování 1 ks 1 800,00 1800,00. 21% 378,00 217800.
Doprava 1ks 1 580,00 1580,00— 21% 331,80 1911,80
Revize a tlaková zkouška 1ks 1 550,00 1550,00. 21% 325,50 1 875,50
Součet položek 62 996,00 13 229,16 76. 225,16
CELKEM K ÚHRADĚ 76 225,16
VSA |
Vystavil: gBRVÍŠÁC, |
Hardo9" © enitware servis !
K< 03, Praha 4 I
IČ: 2 03 150 400 i

Firma je zapsána v OR vedeném MS v Praze oddíl C vložka 107231

[n

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na fakluře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výší a

smluvní pokutu (byla-li sjednána),

Průběžné řídící kontrola dle
žák, č. 320/01 5b. provedení
dne. P

 

Servisáci s.r.o.

Dodavatel:

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 19FV0118

 

 

 

 

 

| Variabilní symbol: 190118
Servisáci s.r.o. | Konstantní symbol; 0308
Ke škole 1397/3 | Objednávka č.: *
s dne:
149 00 Praha 415 Z
Odběratel: IČ: 63831589
IČ: 27244741 DIČ: CZ63831589
DIČ: CZ27244741
Telefon: Základní škola, Praha 10, Křimická 314
E-mail: Křimická 314
109 00 Praha 10
Banka: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1
SWIFT: FIOBCZPPXXX
IBAN:
Číslo účtu: Kód banky: 2010
Datum vystavení: (17.09.2019. || Konečný příjemce:
Datum splatnosti: (24.09.2019 ||
Datum uskutečnění plnění: 17.09.2019 ||
Forma úhrady: Příkazem
I
Označení dodávky Množství J.cena © Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem
Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky:
Lenovo YOGA Tab 3 8" Wifi Slate Black 10 ks 4 650,00 4650000. 21% 9 765,00 56 265,00
1280x800, Tablety pro výuku
Silikonový kryt Lenovo YOGA 3 8, 10 ks 319,00 3 190,00. 21% 669,90 3 859,90
Pouzdro na tablet Lenovo Yoga Tab 3 i
Součet položek 49 690,00 10 434,90 60 124,90
CELKEM K ÚHRADĚ 60 124,90
Vystavil: SERY AC
Hard S arg servis
V Prahg 4
1; a 15040

Firma je zapsána v OR vedeném MS v Praze oddil C vložka 107231

Dovolujeme si Vás upozornit, že v připadě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodn

smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč:

 

Převzal:

P-

ZákladvKč Sazba
0,00 0%

0,00 10%

0,00. 15%

49 690,00. 21%
Razítko:

Průběžná řídící kontrola dle
Zák. č. 320/01 Sk. provedeno
dne:

DPH vKč

0,00
0,00
10 434,90

uté, resp. zákonné výši a

Celkem s DPH v Kč

0,00
0,00
60 124,90