Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 11205496: HAVÁRIE - oprava ploché střechy - vpustí

Příloha ov3191_2019.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        OBJEDNÁVKA č.                 OV-3191/2019                                Strana

                                                     (SMLOUVA)               Středisko: 370                              č. 1

                                               Zhotovitel (Prodávající):     Zakázka: 3700770000
                                                     Střechy Pelán s.r.o.
Objednatel (Kupující):
Armádní Servisní, příspěvková                  Sídlo :
organizace                                           Stavební 162/5
Podbabská 1589/1                                     602 00 Brno-střed
160 00 Praha 6

IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580

Zasílací adresa:

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Banka:         ČNB Praha                       IČ: 01466941                  DIČ:                  CZ01466941

Číslo účtu: 30523881/0710                      Datum vystavení dokladu: 19.12.2019

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr  Termín plnění: Místo plnění:
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra   od: 17.12.2019 VUZ Brno, tř. Gen. Píky 4
obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.         do: 27.12.2019

Předmět objednávky (dílo, zboží)               Množství / j.  Cena za jedn. Cena celkem Sazba                   Částka        Cena
                                                                                                                    DPH    celkem
                                                              v Kč bez DPH   bez DPH DPH
                                                                                                                         69 170,00
Objednáváme u Vás HAVARIJNÍ opravu ploché střechy včetně 8 ks dešťových vpustí na VUZ TGP4, Brno
dle neceněné specifikace. Realizace díla probíhá za provozu areálu. Veškeré požadované práce
realizovat za dodržení platných bezpečnostních a hygienických norem a předpisů, předepsaných technologických
postupů a technických norem, které jsou pro uvedený předmět díla závazné. Součástí zakázky je ekologická likvidace
demontovaného metriálu, průběžny a závěrečný úklid. Původcem odpadu je zhotovitel.

Celková cena:                                                                69 170,00 15%

Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 15% ! ! !

Fakturace po provedení díla na základě skutečně odvedené práce a potvrzeného předávacího protokolu a potvrzené

objednávky.
Bez výše uvedených dokladů nebude faktura proplacena.

                                                                  Bez DPH    Částky v Kč                                   Celkem
                                                                                        DPH                              69 170,00

                  bez daně                             0%         69 170,00                       0,00

                  Celkem                                          69 170,00                       0,00                   69 170,00

                  Zaokrouhlení                                                                                                   0,00
                                                                                                                         69 170,00
                  Částka k úhradě                             šedesátdevěttisícjednostosedmdesát

                  Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel                                                        Potvrzení objednávky

           Kontaktní osoba : Miroslava Ondrová                    Potvrzuje :
                            Tel. : 602 551 904 ,                         Tel. :
                            Fax :
                                                                           Potvrzení objednávky bezodkladně
                        E-mail : miroslava.ondrova@as-po.cz                zašlete na e-mailovou adresu:
                   Vystavil(a) : Ing. Zdeněk Šenkyřík v.r.                 petra.misingerova@as-po.cz

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2
Objednatel:                           OBJEDNÁVKA č.                       OV-3191/2019              Strana

Armádní Servisní, příspěvková organi        (SMLOUVA)                     Středisko: 370            č. 2

Zhotovitel:                                                               Zakázka: 3700770000

Střechy Pelán s.r.o.

Schválil                                   správce rozpočtu :
příkazce operace :                         Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 20.12.2019
Ing. Zdeněk Šenkyřík v.r., dne 19.12.2019

Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
            a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv

v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

                                              Společná ujednání

Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka
nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní
náklad a nebezpečí s maximální pečlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a
předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu
na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatelem.
Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši
0,1% za každý den prodlení.

                                              Platební podmínky

Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“).
DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy
originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů
nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit
fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.

                           NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !

Telefon:973204091                            Vystaveno v systému ABRAGen  WWW: http://www.as-po.cz

                                      Fax: 973204092